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老师好,请问建筑业发包方和施工企业的工程结算价款为1000万,发包方已经支付了500万,拖欠500万 借:银行存款500 应收账款500 贷:工程结算-收入结算 1000/1.09*0.09 应交税费-应交增值税(销项税额)500/1.09*0.09 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 当拖欠的500万发包方支付时 借:银行存款500 贷:应收账款500 借: 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是当1000万到了确认收入时间点时,其中的500万要做无票申报,那待转销项税额要在申报表中怎么体现

2022-11-16 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-16 11:24

同学你好,这样做账风险很大。 除了质保金外,工程达到结算时点要交税的,不论是否收到。 如果你做了待转销项税额是不在申报表里体现的

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同学你好,这样做账风险很大。 除了质保金外,工程达到结算时点要交税的,不论是否收到。 如果你做了待转销项税额是不在申报表里体现的
2022-11-16
您好,请问您是想咨询什么问题?
2023-04-16
您的会计分录大体正确,但有个小细节需调整。预估入库时,借方科目应为“在途物资”而非“预付账款暂估”。其他步骤无误,建议修改后如下: 借:在途物资 500 贷:预付账款 500 销售时: 借:银行存款 900 贷:主营业务收入 796.46 应交税费-应交增值税(销项)103.54 成本结转: 借:主营业务成本 500 贷:在途物资 500 次年汇算清缴时,若仍未收到发票,需进行相应调整。
2024-09-01
你好,你的分录不完全正确
2024-09-01
您好 请问对方给您单位开具专票还是普通发票 您单位是一般纳税人吗
2024-08-13
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