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建筑总包单位预交税款(总包1000万-分包500万)/1.09*0.02=9.17万元 借:应收账款——业主1000 贷:主营业务收入917.43 应交税费——应交增值税(销项)82.56 借:工程施工——人工费458.72 应交税费——应交增值税(进项税额)41.28 贷:应付账款——某劳务500 异地预缴 借:应交税费——预缴增值税9.17 500/1.09*0.02 贷:其他应收款——项目9.17 总公司次月缴纳增值税时 借:应交税费——未交增值税(82.56-41.28) 贷:应交税费——预缴增值税32.11 银行存款9.17

2023-04-16 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 20:38

您好,请问您是想咨询什么问题?

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快账用户8596 追问 2023-04-16 20:54

税费是按照以上分录计提并缴纳嘛

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齐红老师 解答 2023-04-16 21:04

您好,异地预缴的时候如果已经缴纳了9.17的税费,那分录就是 借:应交税费——预缴增值税9.17 500/1.09*0.02 贷:银行存款     9.17 月末的时候要做增值税计提 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税   42.28  贷:应交税费-应交增值税-未交增值税    42.28          总公司次月缴纳增值税时 借; 应交税费-应交增值税-未交增值税      41.28    贷:应交税费——预缴增值税9.17           银行存款     32.11

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您好,请问您是想咨询什么问题?
2023-04-16
同学你好,这样做账风险很大。 除了质保金外,工程达到结算时点要交税的,不论是否收到。 如果你做了待转销项税额是不在申报表里体现的
2022-11-16
您好!对的。这样就可以了
2022-03-01
你好;        你这个税费缴纳出去了。 就不会有余额的; 你看看金额是不是挂错了   
2023-05-12
你好 这是哪里出现的分录?
2019-10-22
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