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老师,你好…我们公司今年3月份反结到2019年年底调的收入,计提了收入,借:应收账款500万,贷:主营业务收入4716981.14元,贷:应交税费-待转销项税额283018.87元,未给对放开票。七月份收到款项200万,做账,借:银存200万,贷:应收账款200万,暂未开票。现在申报7月份的增值税,这笔收入怎么体现,税额怎么体现?

2020-08-11 08:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-11 08:04

你这个需要去修改2019年12月增值税申报表,保持所得税收入和增值税收入一致这个,

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快账用户3651 追问 2020-08-11 08:09

现在都8月了,能改了?具体怎么操作哦…… 而且都没有开票

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齐红老师 解答 2020-08-11 08:15

你2019年这个账上做收入,申报汇算清缴吧,那这个对应需要直接带上1 2月增值税申报表和你们公司公章,去税局改之前的,

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齐红老师 解答 2020-08-11 08:15

要不你这个后续税局发通知也需要改,之前有学员也是这个情况,那税局发通知,需要保持一致,收入

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快账用户3651 追问 2020-08-11 08:19

那会不会存在滞纳金和罚款 一般情况下会存在什么风险呢

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齐红老师 解答 2020-08-11 08:21

有,有滞纳金和罚款,根据学员反馈,但是你这个之前做汇算清缴没有别的处理了,

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你这个需要去修改2019年12月增值税申报表,保持所得税收入和增值税收入一致这个,
2020-08-11
不能这样,你调19年收入,对应这个需要去调19年汇算清缴表和这个对应19年3月增值税申报表,不能申报到 7月,除非你这个做7月收入
2020-08-10
您好,没错的,就是这么做的。
2023-11-07
你好第二个分录最好,分期确认收入
2024-02-06
借银行存款400万贷应收账款400万。
2021-04-08
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