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老师,我们2024年12月份计提了14万元,结果月份发放了12万元,请问今年如何做调整账务处理?

2025-04-05 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-05 13:03

您好,是计提了什么了

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快账用户9723 追问 2025-04-05 13:03

计提了工资老师,销售费用的差额

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齐红老师 解答 2025-04-05 13:04

意思是计提多了,没有发放完,是吧

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快账用户9723 追问 2025-04-05 13:07

对多计提了,今年怎么调整账务

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齐红老师 解答 2025-04-05 13:09

在汇算清缴调增交税就可以了

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快账用户9723 追问 2025-04-05 13:10

不需要账务处理么,因为应付职工薪酬这部分有差额啊老师,您可以回复完整一点么?

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齐红老师 解答 2025-04-05 13:14

汇算清缴调增处理,账务处理
借:应付职工
贷:利润分配-未分配

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您好,是计提了什么了
2025-04-05
你好,在1月份不计提5千即可的,学员
2022-02-24
你好    你的意思是多暂估了1万嘛 。 那做 :借   应付账款1万贷以前年度损益调整1万 借   以前年度损益调整1万贷未分配利润1万   
2021-01-29
您好,补提一下多发的工资
2022-03-11
借:应付职工薪酬 贷:利润分配-未分配利润
2024-03-25
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