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老师,请问去年12月账上计提的年终奖比1月份发放的时候多了,我一月份账务上需要怎么处理呢?比如计提十万,实际发放5万

2023-01-31 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-31 15:55

你好  实际哪个是正确的数呢 

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快账用户8144 追问 2023-01-31 15:56

实际5万啊,计提多了,按之前年度计提的

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齐红老师 解答 2023-01-31 15:58

你好 多的红冲 ,借 应付职工薪酬,贷以前年度损益 调整  

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快账用户8144 追问 2023-01-31 15:59

冲5万吗?我工资计提时进的管理费用,也需要重回吗?

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齐红老师 解答 2023-01-31 16:01

你好 是的  冲多的5万 是冲回 

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快账用户8144 追问 2023-01-31 16:14

老师,我计提的时候写借管理费用10万贷应付职工薪酬10万,我1月份发了5万,凭证应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-01-31 16:37

发放 借应付职工薪酬5,贷银行存款5

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快账用户8144 追问 2023-01-31 16:40

之前计提的需要调整的分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2023-01-31 17:11

你好 多的红冲 ,借 应付职工薪酬,贷以前年度损益 调整

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快账用户8144 追问 2023-01-31 17:13

管理费用多计提的部分呢?因为我计提是借管理费用10万 贷应付职工薪酬10万

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齐红老师 解答 2023-01-31 17:15

业务跨年了,损益科目用以前年度损益调整科目代替

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快账用户8144 追问 2023-01-31 17:32

借以前年度损益调整,贷管理费用(借方负数)吗?

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齐红老师 解答 2023-01-31 17:37

不是, 是借 应付职工薪酬,贷以前年度损益 调整

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快账用户8144 追问 2023-01-31 18:34

多计提的管理费用不需要调整吗?

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齐红老师 解答 2023-01-31 18:49

后面发你的分录就是调整管理费用的    业务跨年了,损益科目管理费用用以前年度损益调整科目代替了

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你好  实际哪个是正确的数呢 
2023-01-31
借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。 汇算清交,增加你的费用,减少利润。
2022-03-31
你好,年终奖12月计提本年成本费用,1月份实际发放发现比12月计提数还要多,这种情况需要补做计提分录
2020-12-30
您好,建议没有结去年账的话,直接在去年账中补录。
2021-02-03
你好!这个你是打算当做去年的金额计入吗还是想当今年的
2021-04-19
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