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你好,我这边是分公司,非独立核算,不需要汇算清缴。 每季度总公司向分公司汇款一次,用于分公司发放工资缴纳社保等,这个做账是怎么做的?确保和总公司能对冲,分公司无收入,不开票,不支付款项

2022-11-15 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-15 10:19

同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户9754 追问 2022-11-15 10:29

是那个总公司给分公司打的钱,要怎么平

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齐红老师 解答 2022-11-15 10:35

这个算投资就可以了

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快账用户9754 追问 2022-11-15 17:31

怎么入账呢?实收资本?好奇怪吧,都不是真正意义上的公司

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齐红老师 解答 2022-11-15 17:34

这个投资就是计入实收资本

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快账用户9754 追问 2022-11-15 17:42

分公司都没有注册资本,哪里来的实收资本呢

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齐红老师 解答 2022-11-15 18:08

总公司可以投资分公司呀

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快账用户9754 追问 2022-11-15 19:19

可这个分公司是非独立核算的,并不是一个独立的个体,还有投资这一说么,不能理解,而且所得税什么的都是统一在总公司核算的

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快账用户9754 追问 2022-11-15 19:22

而且我查会计学堂上面的问答里面,是说分公司不会有实收资本,总公司拨款给分公司是内部往来就好,这不是矛盾就

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齐红老师 解答 2022-11-16 06:55

如果是非独立核算的那就借银行存款分公司账户贷银行存款总公司账户

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同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-11-15
你好,你如果不是独立核算的,那么只要付出了钱,总公司就应该入账。
2025-01-06
是的,会多出一个其他应收款和其他应付款,但在合并报表,总公司其他应收款与分公司其他应付款可以直接抵销
2021-06-18
你好,应该开分公司的。总公司做借款,借其他应收款,贷银行存款。
2022-12-08
对的,是的,在哪里交社保,在哪里发工资。有风险的,他没有工资,只有社保,这属于挂靠。
2024-01-30
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