计算该厂本月应纳的消费税额是500000*30%%2B70000*(1%2B5%)/(1-30%)*30%
1.某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,生产销售高档化妆品和普通护肤品。2020年5月份发生以下义务:*(1)从甲企业购进生产用原材料一批,取得增值税专用发票注明价款200万元;从乙企业购进10万元生产用标签,取得增值税普通发票。。(2)销售高档化妆品给某商场,取得含税销售收入200万元;销售普通护肤品给某批发企业,取得含税销售收入100万元。(3)将新研制的一批高档化妆品赠送给客户,成本20万元,成本利润率四.1.(5)为5%,该新型高档化妆品无同类产品市场销售价格。要求:请计算该化妆品生产企业应纳的增值税和应纳的消费税
1.某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,生产销售高档化妆品和普通护肤品。2020年5月份发生以下义务:1)从甲企业购进生产用原材料一批,取得增值税专用发票注明价款200万元;从乙企业购进10万元生产用标签,取得增值税普通发票(2)销售高档化妆品给某商场,取得含税销售收入200万元;销售普通护肤品给某批发企业,取得含税销售收入100万元。。(3)将新研制的一批高档化妆品赠送给客户,成本20万元,成本利润率四.1.(5)为5%,该新型高档化妆品无同类产品市场销售价格要求:请计算该化妆品生产企业应纳的增值税和应纳的消费税。
1、美之源日化厂为增值税一般纳税人,经营业务是生产化妆品和护肤护发品。该厂2013年7月有关购销情况如下: (1)从农民处购入一批芦荟作为生产原料,开具的收购发票上注明的买价是250 000元;发生运输费用3 000元,取得增值税专用发票。上述款项已付,货已运达企业。 (2)购进一批专用物资并取得普通发票,金额为46 800元;款项已付,该批物资已用于扩建产房。 (3)向某大型商场销售一批化妆品,取得销售额(不含增值税)500 000元;支付运输费用2 000元,已取得增值税专用发票。 (4)将一批新研制的化妆品赠予某剧团,成本金额70 000元,该新产品无同类产品市场销售价格。 说明:化妆品的消费税税率为30%,成本利润率为5%。 计算该厂本月应纳的消费税额是多少?
1、美之源日化厂为增值税一般纳税人,经营业务是生产化妆品和护肤护发品。该厂2013年7月有关购销情况如下: (1)从农民处购入一批芦荟作为生产原料,开具的收购发票上注明的买价是250 000元;发生运输费用3 000元,取得增值税专用发票。上述款项已付,货已运达企业。 (2)购进一批专用物资并取得普通发票,金额为46 800元;款项已付,该批物资已用于扩建产房。 (3)向某大型商场销售一批化妆品,取得销售额(不含增值税)500 000元;支付运输费用2 000元,已取得增值税专用发票。 (4)将一批新研制的化妆品赠予某剧团,成本金额70 000元,该新产品无同类产品市场销售价格。 说明:化妆品的消费税税率为30%,成本利润率为5%。 计算该厂本月应纳的消费税额是多少?
1.美之源日化厂为增值税一般纳税人,经营业务是生产化妆品和护肤护发品。该厂2019年5月有关购销情况如下:(1)从农民处购入一批芦荟作为生产原料用于生产化妆品和护肤护发品,开具的收购发票上注明的买价是250000元,发生运输费用3000元,取得增值税专用发票。上述款项已付,货已运抵企业。(2)购进一批专用物资并取得增值税专用发票,价税合计金额为464000元。款项已付,该批物资已用于扩建厂房,厂房扩建后其原值增加了50%以上。(3)向某大型商场销售一批高档化妆品,取得销售额(不含增值税)500000元,并支付运输费用2000元,已取得增值税专用发票。(4)将一批新研制的高档化妆品赠与某剧团,成本金额为70000元,该新产品无同类产品市场销售价格。【要求】计算该厂本月应纳的增值税税额和消费税税额(注:高档化妆品的消费税税率为15%,成本利润率为5%).
三年以上收不回的应收账款做了营业外支出,汇算时填报了a105090、未做调增处理,是不是正常这样填报就可以了,相关资料留存备查就行对吗?需要符合什么条件才可以税前扣除已经跟老板说的很清楚,后续有什么问题,老板说自行承担,可以吗?不然我得丢工作!
老师,我们公司有个员工月工资7000,领导让我算一下还要给他最高发多少奖金,个税应纳税所得额的税率把控在10%以内。这种要奖金单独计算和合并计算分别来算呢?这个员工没有买社保,也没有专项附加扣除。
老师,汇算清缴的这个账载金额不是应该填累计贷方发生额吗?为什么他这里填的是累计借方发生额?有点看不懂了
老师您好 以权益结算到底计还是不计应付职工薪酬 两张图里面画红线的表述又什么不一样吗?求老师解答 谢谢
老师,个人独资企业和合伙企业为什么是非法人组织?他们怎么就不具有法人资格了?什么是法人资格?
三年以上收不回的应收账款做了营业外支出,汇算时填报了a105090、未做调增处理,是不是正常这样填报就可以了,相关资料留存备查就行对吗
老师,好。怎么写一个公司的财务分析报告
C选项是要选吧,这题是出错了吧
23年度汇算时有一笔收不回来的应收账款四万多,老板要求作为营业外支出处理掉,汇算时填了a105090,未做纳税调增,因为是老板要求的,老板说很多年了确定收不回来了,当时我也详细跟老板说了需要哪些资料才能满足税前扣除条件,老板就写了份说明给我作为记账依据,剩余的资料他说不需要我多处理了,正常扣除就行了,审计那边也吃了可以扣除的审计报告,可以吗
老师,给我举例讲一下营业执照上的法人和法定代表人,法人代表,怎么区分吧,谢谢