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商场销售购物卡, 会计分录如下 借:银行存款 待:预收账款 这里开的是免税的发票 然后对方使用的时候 借:预收账款 待:主营业务收入 增值税 这里是开正式的发票 提问财务如何知道客人消费了多少钱了?

2022-11-11 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-11 09:28

冲多少预收账款,就是使用多少钱了

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快账用户9357 追问 2022-11-11 09:34

客户是公司,使用了购物卡后,商场也可以开具增值税专用发票吧?

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齐红老师 解答 2022-11-11 09:44

使用就是借:预收账款 待:主营业务收入 增值税 这里是开正式的发票

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相关问题讨论
冲多少预收账款,就是使用多少钱了
2022-11-11
你好;              1. 是的  2.       那你 收款的时候你收入 符合要求了吗 。 如果 符合了直接做 借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税  ; 就不用走预收账款处理的  
2022-01-06
充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 (这个是对的) 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么?分录应该以下。 借:应收账款。 贷:主营业务收入。 应交税费—应交增值税。 减免对应的增值税时,分录为。 借:应交税费—应交增值税。 贷:营业外收入—税收减免。 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入?是的 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?现在小规模开普票免税的,按照以上老师分录做
2022-10-06
同学你好,开票后确认收入是做销项税额,上面的分录是对的;
2020-12-14
您的会计分录大体正确,但有个小细节需调整。预估入库时,借方科目应为“在途物资”而非“预付账款暂估”。其他步骤无误,建议修改后如下: 借:在途物资 500 贷:预付账款 500 销售时: 借:银行存款 900 贷:主营业务收入 796.46 应交税费-应交增值税(销项)103.54 成本结转: 借:主营业务成本 500 贷:在途物资 500 次年汇算清缴时,若仍未收到发票,需进行相应调整。
2024-09-01
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