接着之前的账务处理来, 先看一下对方原始凭证和他的记账凭证是不是一致 先收集原始凭证 比如出入库单发货单合同 收据,银行回单
老师请教一个问题,我们公司账上预付账款挂了200多万,有一部分是别人没给我们开票我们没确认成本的,还有100多万左右对不上,以前公司账是代账公司做的,一团糟,有什么解决办法呢。转到应收可以吗,或者转到库存现金,求解决办法。
去年7月有一笔账,我们付对方公司200万的服务费,收到了100万的发票,我以为收到的是200万的发票做成了,借:长期待摊费用200万,贷:其他应付款200万,正确的应该是借:长期待摊费用100万,预付账款100万,贷:其他应付款200万。到现在我才发觉做错了,可是这200万我都摊销完了,相当于多摊销了100万的费用(去年多摊了50万今年多摊了50万)这个情况我怎么怎么来改账呢
你好 老师 公司私户收钱都打到老板妈的卡里 账户没钱 老板妈就一直借款给公司 导致其他应付挂账700多万 我们的实收资本才17万多 这个情况能做债转股吗 ? 怎么个操作
老师您好,我公司是一个资产管理公司,去年底收到了一笔土地租金,是要支付给农场的,借:银存200万,贷:其它应交款 200万,年底的时候,同事记账记成了借:主营业务成本 200万,贷:银存200万,,今年他发现其它应交款还有余额,又做了借:其他应交款 200万,贷:以前年底损益调整 200万,这样做是对的吗?
老师您好,我公司是一个资产管理公司,去年底收到了一笔土地租金,是要支付给农场的,借:银存200万,贷:其它应付款 200万,年底的时候,同事记账记成了借:主营业务成本 200万,贷:银存200万,,今年他发现其它应交款还有余额,又做了借:其他应付款 200万,贷:以前年底损益调整 200万,这样做是对的吗?
两个公司如何内部交易,提高总营业收入,分摊超额广告费?
我们单位用一个承运商运货,他给我们打保证金,这个可以开票么
公司筹建期没有收入,每个月都是进项增值税,请问每个月在税务平台申报增值税时,可以零申报吗?需不需要填报为抵扣部分?
销售带着客户旅游参观景区 怎么入账
老师新年好,请教一下关于外商客户拿佣金的业务,账务怎么处理?报关又该如何报关?
老师好,研发费辅助账怎么做?
专业阶段最后一颗当年可以同时考综合阶段吗? 还是说,必须专业阶段的第六科都通过了考试,次年才可以考综合阶段??
出差补助怎么做账,员工和领导的补助可以不同吧
老师,新年好 请教您一个问题,我们公司做粮食贸易,有个客户从我们公司走业务,说有大概100万的利润,想让我们将这部分利润通过一种方式返还给他们,请问可以这么操作吗 我觉得不能这样操作
高新技术企业研发费用加计扣除课程吗?
老师什么都没有,之前每个月光报税
那他这里的数据是根据什么来的自己编的,那你让他给你编出来
根据编的和实际业务调整
之前会计不做了,我也是没办法不知道在哪里做起
没有交接吗?没有的话,那你只能自己补。根据他每个季度的财务报表,自己做账务处理了。
老师我可以只补一月份的,之前没法补呀
之前的也一定要补。要不你怎么知道哪些正确,哪些不对?
之前会计压根就不做账,没有账呀!
公户里没钱余额0
他没有做,你根据他之前的财务报表给他补出账务处理, 他之前乱填写的数据,你需要根据他乱填写的来做账务处理。然后,他做的有不对的地方,你再接手之后再调整。