那个计入销售费用-业务招待费
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
我们是景区公司,与其他公司合作,营业收入在我公司账户,每月结算,分录该如何做,对方开了旅游服务发票或者活动费发票怎么入账
我们是景区公司,与其他公司合作,营业收入在我公司账户,每月结算,分录该如何做,对方开了旅游服务发票或者活动费发票怎么入账
老师好,请问公司开了发票给客户,记了应收账款和主营业务收入,但是到了最后,客户没钱支付,只能以物品白酒或者旅游景点的门票来低工程款,应该怎么处理应收账款的问题
请问,我们公司组织了所有客户参加会议,主要就是两天培训和一天旅游,给客户收了一些费用(食宿和旅游费)交给我们,我们公司统一结账,这笔费用怎么入账呢,按收入还是预收的钱做账呢?
老师,我们超市交的租金和物业管理费,按季度怎么做账,如果交当月的怎么做账
老师,朋友公司让代收一张银行汇票,这个要涉及什么税务问题?后期给他转款可以直接转他个人账户吗?
固定资产卡片里24年3月份做了数据的变动单,原因是增值税做到固定资产里面了,总账里面没调整
今年想同时报考注册会计师和中级的财管 、会计两门,我是先月注会的课程还是中级的课程,先学哪个更有优势
老师你好,我们第四季度有预交的企业所得税税,但是在汇算清缴时不交,还需要退回12月预交的企业所得税,因为我们有研发费用,想问一下在12月份如何做分录。
老师属于12月份的银行手续费,2月份才知道,这个该怎么处理
公司之间往来款,我们公司要注销了,没办法还怎么做账。
请问除增值税、企业所得税、土地增值税、房产税、土地使用税的五个税种有哪一些?
请问客户有委托收款的情况,记账的时候付的款都记到被委托方了,除了反结账修改,怎样才能改到委托方明细,预付账款-委托方之前有明细科目修改不了
购入原材料四万元,增值税额为6800元,材料已验收入库,货款尚未支付