咨询
Q

我们是景区公司,与其他公司合作,营业收入在我公司账户,每月结算,分录该如何做,对方开了旅游服务发票或者活动费发票怎么入账

2022-12-10 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-10 08:34

您好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。收到发票做成本

头像
快账用户5537 追问 2022-12-10 08:34

成本分录怎么做呢

头像
快账用户5537 追问 2022-12-10 08:35

我们是每个月会跟合作公司结算款项,向对方转款

头像
齐红老师 解答 2022-12-10 08:38

您好,借主营业务成本,应交税费应交增值税,贷银行存款等

头像
快账用户5537 追问 2022-12-10 08:40

发票未开,款项先转该怎么做分录呢

头像
快账用户5537 追问 2022-12-10 08:53

老师,发票未开,款项先转该怎么做分录呢

头像
齐红老师 解答 2022-12-10 08:53

您好,借主营业务成本,贷应付账款暂估

头像
齐红老师 解答 2022-12-10 08:53

您好,借应付账款,贷银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 你们收到的发票吗
2022-12-07
您好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。收到发票做成本
2022-12-10
同学你好 你开会务费有这个范围就行了
2021-03-17
你好,可以按100确认收入,然后87是成本
2024-05-22
同学你好,1、和合作方当时合作时,双方所签的协议里面是如何规定的,对方是否要给你们开发票,2、如果直接转帐过去,且又没有发票这个是有风险的;3、建议规范双方合作协议,增加保护性条款在里面;
2022-02-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×