你好,可以按100确认收入,然后87是成本
我们公司是汽车租赁公司,但是有旅客票务代理服务和票务代理服务这个经营范围,所以可以代订门票,我们是小规模纳税人 1、请问开具代订门票的发票我们是应该选择“经纪代理服务*代订门票服务费”还是“旅游服务*代订门票服务费呢” 2、我们是可以进行差额征税吗?例如客户支付我们500元,其中100元是代订的手续费,400元是门票费用,景区会提供400元门票发票给我们,开具发票的时候应该选择3%的税率还是1%?在申报的时候可以享受差额征税吗?
老师,你好,是这样的,我们分公司那边的业务要求收入直接打到总公司,然后我们总公司扣除税后按照90%转给分公司负责人,他那边提供发票给我们,您帮我们看一下,这个操作可以吗?有没有什么好的办法,就是收入我们总公司占1他们9,钱是打给对方个人
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
生产成本跟制造费用余额结转到库存商品的分录
请问老师,收到上年度汇算清缴的所得税费用退回,这边的会计做的是:借:银行存款,贷:营业外收入。这样做账对么?为什么要这样做账呢?
出口免抵退销售额这个季度需要交印花税吗?
朴老师我们3月份入库了一批货,销售了,但是工厂还没有给我们开发票,怎么做帐,库存负数了
请问下这个月申报所得税季报,需要填未弥补亏损金额,应该填什么金额
这个月做了未开票收入,下个月要把这张票开出来吗
老师,3月29日收到一张租金发票,是2025年1月至6月租金,每月分摊,请问怎么入账?
你好老师,我想问下,企业所得税可以预缴吗?如果预交了,是不是汇算清缴一定会是应缴减去预缴后的金额,可以不弥补以前年度亏损吗?
老师,补缴2022年印花税及交滞纳金怎么做分录
老师,公司新注册的,现在还没有员工,可以不做工作表吗
我们没有旅游的营业执照,也可以帮人卖门票?收入算其他业务收入吗?
是的,只要正常申报就没问题