如果说你们这边战役他们站着的话,就必须让他直接提供90%的发票给那个付款的这一方,但是按照你前面的描述,你这个是满足不了。
你好老师,我们是分公司,客户张三在我们这里买台车开票是34万,但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票,跟我们公司无关,钱是我们总公司垫付直接打给供应商,平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上,那这样我们就多了7万的钱,老板说41万就这样收入,配件钱不还给总公司,那这样我们内外账要怎样做才会平?
老师我们用别人公司的房子办公,别人不要租金,要我们收入的12%,然后安置在我们这边几个员工给他们员工提成,但是这个提成也是打到对方公司,对方给他们员工发工资。那么他们给我们开什么发票,只用开收入12%的发票还是打给他们员工工资的发票也要开给我们
老师,你好,是这样的,我们分公司那边的业务要求收入直接打到总公司,然后我们总公司扣除税后按照90%转给分公司负责人,他那边提供发票给我们,您帮我们看一下,这个操作可以吗?有没有什么好的办法,就是收入我们总公司占1他们9,钱是打给对方个人
老师,我这边有一个问题,我们公司收到一张发票,是省公司给我们开的票,是销售设备,手机。我们不用打款给公司 公司每个月给我们结算服务费,这个钱从公司结算费用直接扣除,比如说公司给我们这个月结算20万,我们就开20万服务性发票给公司,公司给我们打款20万。 但是这个月假如我们收到的是1万的发票,那么公司结算费用中直接扣除1万,直接开19万给公司,公司打款19万。 这样的话,我们收到的这个发票,没有打款,直接扣除了,应该怎么入账?
老师我打扰您,想咨询一下,我们单位有个工程,签合同是榆林那边总公司签的,施工是西安的分公司,现在所有成本费用票都在分公司,对方给结账是把款打给总公司,然后总公司再给分公司打过来,这样我们是不是得总公司给甲方开发票,然后分公司再给总公司开发票啊,这样对我们来说就重复开一次票交税,有什么办法可以避免重复交税呢
请问2月份有个凭证记错科目了,怎么修改?
老师A选项,空头对敲损益点为35,多头对敲损益点为25,答案说均有两个平衡点,空头对敲和多头对敲都只有一个平衡点,答案表述是不是有误
老师,学堂有归集分配人工成本的课吗?就是生产给德工时表,考勤表、工资表学习
老师:个体户是怎么交税的?要做凭证吗?
公司有两个股东,甲是自然人,乙是公司法人。甲自然人实缴了100万,现在转让股权零元转让给乙方,公账上没有进出账,请问实收资本的二级科目甲乙两个可以直接调整为乙方的名字吗?还是怎么处理比较合适啊?还是不用处理?不处理的话,已经股权转让的甲方会一直挂着名在账上
老师想问一下,季度的财务报表现在过了税期,还可以更正申报吗
国税申报企业所得税,更正后新产生的申报表(全量模式)与被更正的申报表,为什么在国税局,都存在,都是没做废,有什么区别
定期定额,如一个月只能开票5万,一个季度只能开15万发票,但我们一季度有45万,全开出来怕下个月直接就变成查账征收了。有什么办法吗
老师 买车能抵扣多少税 比如 一台十万的车 税率 是多少 抵扣多少增值税和企业所得税
老师增加人员在社保和医保网新增人员成功了,在电子税务局怎么操作呢
发票是我们总公司开给客户的,然后我们在扣掉税以后进行分成
那你这边就是按照总金额确认收入,已支付出去的部分让对方给你开发票,你作为成本。
就是比如我们100的收入开票给客户,然后剩下的94分成,分公司那边按照分成比例开84.6的发票给我们总公司是吗
对的,就是这个意思的哈