同学,你好 其他应付款
行政单位如果没有其他收入和其他应收款,那么其他应付款应该等于银行存款加现金吗
老师,我们单位帮其他单位代付一笔费用,该单位会把钱先打到我们账上,我们再帮他支付。这个是不是可以通过其他应付款-暂收款项来入帐哦?收到该单位货款时,借:银行存款,袋其他应付款-暂收款,帮他支付时,就借其他应付款-暂收款,袋:银行存款
水费是属于其他应付款还是应付账款?
行政单位年末银行存款+其他应收(无应收账款)余额等于其他应付款的余额吗
您好,老师,请问公司注销了没有银行流水了,实收资本已到位,请问如果用其他单位转款进来还账面其他应付款,这样能降低其他应付款吗?还是用应收的单位转款进来还其他应付款?
老师您好,个税手续费返还不是需要申报增值税么,计入营业外收入,因为企业所得税里营业收入里不包含营业外收入,就会导致增值税累计收入与所得税收入不相等,会不会有风险?
两个公司如何内部交易,提高总营业收入,分摊超额广告费?
我们单位用一个承运商运货,他给我们打保证金,这个可以开票么
公司筹建期没有收入,每个月都是进项增值税,请问每个月在税务平台申报增值税时,可以零申报吗?需不需要填报为抵扣部分?
销售带着客户旅游参观景区 怎么入账
老师新年好,请教一下关于外商客户拿佣金的业务,账务怎么处理?报关又该如何报关?
老师好,研发费辅助账怎么做?
专业阶段最后一颗当年可以同时考综合阶段吗? 还是说,必须专业阶段的第六科都通过了考试,次年才可以考综合阶段??
出差补助怎么做账,员工和领导的补助可以不同吧
老师,新年好 请教您一个问题,我们公司做粮食贸易,有个客户从我们公司走业务,说有大概100万的利润,想让我们将这部分利润通过一种方式返还给他们,请问可以这么操作吗 我觉得不能这样操作
那这里老师怎么又说是应付账款呢?
搞模糊了呀??
同学,你好 建议使用其他应付款
那一体化中我没月末处理,直接年末处理,可以吗?
同学,你好 不建议的,每个月都要结账处理的