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老师上个月暂估成本500150,已经结转成本了上个月,但是这个月只开来25万多这个工程的材料 ,你帮忙看看这个原材料余额怎么办这个月?

2022-11-09 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 14:48

你好,剩余的继续暂估就可以的,当时的分录怎么做的?

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快账用户2528 追问 2022-11-09 14:51

这个月冲红了,金额少了,原材料有余额了

这个月冲红了,金额少了,原材料有余额了
这个月冲红了,金额少了,原材料有余额了
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快账用户2528 追问 2022-11-09 14:51

7月份做的

7月份做的
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齐红老师 解答 2022-11-09 14:53

实际你的原材料就是25万吗?你之前多做的那些都是虚增的,是这个意思吗?

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快账用户2528 追问 2022-11-09 14:59

本来是有的,但是现在一下开不出来,10月份开了25万多,11月份开了13万多,后面就不开了,就这样结束了,实际就39万多加上,11月的,现在要怎么处理暂估成本,?

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齐红老师 解答 2022-11-09 15:01

没有发票,实际有购入的,这种情况下你不用哄的,让他正常做账就可以的,但是不允许抵扣所得税,汇算清缴的时候需要调整。

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快账用户2528 追问 2022-11-09 15:04

老师是这样暂估成本是500150.实际10月份开了25万多,加11月份13万,实际是,,39万多,我都冲红了,怎么还要调整啊?

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齐红老师 解答 2022-11-09 15:07

你好,也就是你这个50多万是虚增的是吗?如果是红冲了不需要调整的。

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齐红老师 解答 2022-11-09 15:07

借应付账款带原材料50多万,当时领用了吗?如果领用了的话,也需要红冲。

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快账用户2528 追问 2022-11-09 15:10

当月暂估成本领用了,也结转成本了,也是3季度的,但是这个月发票只收到25万多,

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齐红老师 解答 2022-11-09 15:11

那就这个月红冲红冲暂估入库的,然后再红冲结转成本的,在做发票的。

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快账用户2528 追问 2022-11-09 15:13

老师是要把暂估原材料冲红了,领用的,结转的凭证都冲红了,是吗?三个都有冲红掉是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 15:15

是的是的,是这么做的。

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快账用户2528 追问 2022-11-09 15:26

老师去年也有一次暂估,但是金额是根据实际发票暂估成本的,我就冲红原材料,然后重新做了原材料凭证,领用凭证和结转成本凭证都没有冲红重新做的,没关系吧?

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齐红老师 解答 2022-11-09 15:31

暂估和发票一致的,你的成本可以不用动。

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快账用户2528 追问 2022-11-09 15:34

哦,老师就是暂估金额和实际金额不一样就要三个凭证都冲红一下是吧?

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齐红老师 解答 2022-11-09 15:38

对的,是的,是这么做的。

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快账用户2528 追问 2022-11-09 15:40

终于问对老师了谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-09 15:44

不用客气工作顺利

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你好,剩余的继续暂估就可以的,当时的分录怎么做的?
2022-11-09
借原材料带库存现金回来发票发票贴凭证后面就行。
2024-04-09
您好,借原材料贷应付账款暂估,成本的分录正常做,回来发票后把暂估和成本的分录红冲,然后按照发票的金额再做正确的分录,
2020-07-20
暂估的材料费用,你上个月是怎么账务处理的
2022-01-12
你好,红冲就可以的,你们是生产行业的吗?
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