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你好,我是建筑行业,我上个月暂估了材料费200万,成本也结转了,这个月材料费发票到了,也开了销项发票,那暂估的怎么处理?

2021-11-03 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-03 10:45

你好; 材料到了的发票与你实际暂估有金额差异吗   

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快账用户6989 追问 2021-11-03 10:58

有差异的,实际收到的的金额还大一些

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齐红老师 解答 2021-11-03 10:58

你好 ;   那你先去红冲了暂估材料费分录 。然后 去补结转成本差异金额即可  

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快账用户6989 追问 2021-11-03 10:59

我把暂估 材料费分录红冲了,然后又把结转成本的暂估的红冲了,然后按实际的结转了,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2021-11-03 11:01

你好 ;  也可以的。    可以这样的 

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快账用户6989 追问 2021-11-03 11:04

结转成本的一个分录,里面有很多项成本,我就红冲了其中的一项暂估成本,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2021-11-03 11:05

你好 ;  对应的去冲。 你用到了那些项目对应去冲项目成本  

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快账用户6989 追问 2021-11-03 11:07

我结转的暂估成本,这个月就把暂估的成本红冲了,对吗?

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齐红老师 解答 2021-11-03 11:07

你好;  可以的。 你可以红冲的 ;  

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你好; 材料到了的发票与你实际暂估有金额差异吗   
2021-11-03
你好 暂估入库 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-02-23
暂估的材料费用,你上个月是怎么账务处理的
2022-01-12
同学你好 对的 是这样的
2022-07-12
你好 把暂估的红冲,按发票入账 
2021-08-12
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