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假如公司发生业务招待费10万,按税法只能扣6万(假设不考虑千分之五那个标准),如果这10万的业务招待费里其中1万是没有发票的。请问汇算清缴时,是调增4万还是调增5万(4万+1无发票)?

2025-04-27 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-27 15:16

你好,这个调增4万就行了。

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你好,这个调增4万就行了。
2025-04-27
你好 其中只有五千块钱有发票 业务招待费是按5000填写在A105000 纳税调整项目明细表15行 其余的4.5万是按每月发票的形式处理 另外 如果是自产货物用于送礼 要调整成视同销售 可以结转视同销售成本
2021-04-26
你好,这个83万是一个临界点 收入*0.5%=招待费*0.6 招待费40万。调增的税费是4万,但对于1000万销售收入能税前扣除的只有24万,如果是83万的招待费税前扣除的是49.8万,你应该是没有注意到这1000万的收入产生的利润 也是要交税的哦
2021-01-23
您好,只能扣2万,没有发票的在A105000表第30行填
2024-05-11
同学你好 这个没事 调增缴纳所得税就可以
2022-04-25
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