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你好,当月计提增值税200元(次月15号交),请问会计分录是: 借 税金及附加,贷 应交税费–增值税 借 应交税费–增值税–转出未交 贷 应交税费–未交 是不是这样呢?如有错请明示

2025-04-27 23:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 23:34

您好,不对,月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 交税时,借:应交税费——未交增值税 200 贷:银行 200

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快账用户8927 追问 2025-04-27 23:38

税金及附加这个科目不用了吗?

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齐红老师 解答 2025-04-28 03:40

您好,用呀,城建税,教育费附加等是这个科目,增值税不是呢

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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