你好,你妈是不是做得借银行存款贷其他应收款做这个?
老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
老师,您好,我们是幼儿园食堂,午饭12元,其中老师交2元,财政补贴10元(财政补贴的钱没收到),老师当月吃,下月收费(通过预收账款核算) 分录1 借:预收账款12 贷:伙食费收入2 上级补助收入10 借:银行存款2 其他应收-上级补助2 贷:预收账款 还是分录2 借:预收账款2 贷:伙食费收入2 借:其他应收10 贷:上级补助10 收到教师款时,借:银行存款2 贷:伙食费收入2 老师我的分录做的对吗?哪个分录更合适呢?还是我直接做错了
老师,您好,我们是幼儿园食堂,老师的餐费是每天刷脸,但是每个月最后一天的餐费,要第二天到银行账户。老师的餐费通过预收账款核算。 参照实际考勤调账 借:预收账款110 贷:伙食费收入-教职工110 按照实际收到的钱 借:银行存款 100 贷:预收账款100 下个月初做 借:银行存款10 贷:预收账款10 老师,您看我这样做对吗?还有一个问题,我们的考勤收据是电脑打印的,按照一个月实际出勤打印的110元。这样收据和实际收到有差异。应该怎么处理呢?
这个月报税几号结束?
研发费用下脚料再次利用,结转分录怎么做
老师企业盈利分给投资者的钱怎样写分录,都有哪些税
请问年末,一般纳税人有未认证专票,然后销项小于进项,增值税应如何处理呢,分录如何写
公司是做固废的,然后他现在等于是装装样子,然后让人家车进来称一下,然后再卖出去,中间收个服务费,像这样子的分录怎么做?
老师。为什么咱们会计学堂的网页版在电脑上进不去啊?总是打不开,换电脑,换网络都不行啊
研发的下脚料没有销售冲减研费用,可以在期末时做冲减分录怎么做
老师好,1月份开具发票错误,购买方的公司信息错误,导致开具,但是2月份才发现,2月份又重新开具了发票,那1月份做账购买方公司名字写那个呢?还有2月如何做呢
给职工交的意外保险费,怎么做会计分录
老师,我司是做环保行业的,主营挂靠业务,有公司挂靠我司,由我司开票,收取管理费3个点,这个开票收入和管理费收入怎么确认,怎么做收入