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老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。

2020-01-11 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-01-11 15:54

如果是债转股,可以,借,其他应付款,贷,实收资本 认缴制,实收资本认缴到位,是根据公司章程约定的

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如果是债转股,可以,借,其他应付款,贷,实收资本 认缴制,实收资本认缴到位,是根据公司章程约定的
2020-01-11
这个金额太大了 你注销的时候税局可能会问
2023-03-23
您好 问题1:其他应付账款的资金与老板商量若他同意可以也转到实缴资本金中 问题2:总注册资本金是200万元,在挂账是先做了借:其他应收账款—老板 200万元 贷:实收资本 200万元,借:银行存款16万 贷:其他应收账款 16万 这样做分录不合规  认缴200万的时候不需要做分录 实际收到投资款才需要写分录 问题3:老板在4月份交的这16万注册资本金如果是银行转账备注了投资款 不需要出纳写收据(暂时没出纳,我做账并兼出纳工作),不需要去工商局备案出具出资证明
2024-05-22
你好 ; 你没有收到 你别去挂往来 ; 去红冲了 。 红冲了才行的。 必须要去红冲了
2021-12-16
同学你好 这个直接冲就可以了
2023-08-08
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