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请问我上个月暂估原材料金额160,卖出去这期原材料成本结转也是160,可是今个月发票回来金额是176.99,我这个月应该怎么做呢

2020-11-25 10:59
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齐红老师

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2020-11-25 11:00

没关系 把多的这部分金额算到本期也行,金额也不大

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没关系 把多的这部分金额算到本期也行,金额也不大
2020-11-25
一、直接按发票做账务处理。上月没有暂估就不暂估了,直接 按发票的金额做账务处理 二、如果是采购单价高了,说明上月出库的金额错误了,需要冲销上月原材料的出库金额,再按正确的金额做出库。
2021-11-26
您好 那把前面两笔分录全部红冲 然后按照正确的再写分录就好了
2022-10-13
你好;    挨着上面的分录 一笔一笔去调整; 需要  冲的  
2021-12-22
你好 按合同金额暂估 收到发票时再红冲暂估 可以正常结转成本
2020-10-11
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