对的,是的,是这么做的。
老师您好,公司购买的方便面及饮料等等最后发放给员工的 这种的我做凭证做应付职工薪酬-应付职工福利费行不行
我公司购买的文化衫发放给员工 如果当做员工额度福利 是不是等于应付职工薪酬-员工福利 这个时候 需要报个税啊?
老师,您好,中秋节外购月饼发给员工,做分录 借:应付职工薪酬—非货币性福利 贷:银行存款 借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬—非货币性福利 但是月饼金额应该计入员工个人工资薪金里,并申报个税,那这样月饼金额到底属于工资薪金了,还是职工福利费呢?
老师,公司购买一批购物卡发放给员工,账务处理是不是 购买回来时候 借:应付职工薪酬-职工福利(价税合计数) 贷:银行存款-某银行 发下去了 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利
公司购买购物卡用于发给员工,借:管理费用-福利费。贷:库存现金,这样做账可以吗?如果是做工资表里面的福利费(借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:库存现金)所得发票是不是不需要入账
老师,一般纳税人外购产品用于员工福利,该怎么做分录
车辆保养需要哪些手续给财务?公司办公室
老师,请问4s店把配件卖给其他公司,库存结转是做费用还是做成本
我这个第一项是63.6元,然后这个是折扣9折以后的金额,发票上必须体现9折这个咋开
老师公司与公司之间可以无偿借款吗,1年之内
发票额度210000,结果开了一张310000的发票也能开的,怎么回事
销售部领用的办公桌椅到期报废,才用一次摊销法,收入直接冲减费用,在贷方提现,编制记账凭证。。原始价值3000元,账面价值零元,残料价值,240元,现金收讫,根据内容编制记账凭证,若有除不进的情况,保留两位小数
老师 我是代账公司的 刚接手的一家公司 他们是新能源发电的 24年的时候呢 他们从建筑公司买了好多材料 然后自己修建的工程项目 但是这些呢 全部被做到成本里去了 现在客户就是要求要把这些计入固定资产里 请问老师应该怎么做呢 难不成只把科目调成固定资产吗 那我24年的报表要调吗 如果要调 那折旧又该从啥时候开始计提呢
@郭老师,24年补缴了23年的税款1000元,在24年账上做的以前年度调整。请问在做24年所得税汇算清缴时将1000元填在“纳税调整项目明细表——跨期扣除项目”的“调减项”吗?这样填写对吗?
老师,再生资源一般纳税人公司,开具3%专票,进项都是从个人那里收的没有票,那这个进项票咋取得呢?谢谢老师