你好 这样是可以的呢 明细科目直接用福利费就行
老师您好: 我司有员工常年在供应商公司上班,为了方便管理,现把该员工的工资及个税在供应商处发放及申报,然后我们再付回款给供应商,请问这种情况我怎么做凭证?工资照样做计提费用和应付职工薪酬,然后发放时做应借应付职工薪酬,贷银行存款吗?
老师您好,公司购买的方便面及饮料等等最后发放给员工的 这种的我做凭证做应付职工薪酬-应付职工福利费行不行
我公司购买的文化衫发放给员工 如果当做员工额度福利 是不是等于应付职工薪酬-员工福利 这个时候 需要报个税啊?
老师你好!收到购买工衣的发票:借:应付职工薪酬—非货性福利费,借:制造费用—劳保费;贷:银行存款;,借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-非货币福利费 。这些分录能做在一张凭证上面吗?
公司购买购物卡,发员工福利,买时候做分录:借预付账款-购物卡,贷:银行存款。发放的时候:借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷预付账款购物卡。然后工资表里列一栏福利,写明每个人发放的金额。这样做账对吗?
(1)2日,销售M商品一批给乙公司,开具的增值税专用发票上注明售价为1000000元,增值税税额为130000元。该批商品实际成本为850000元。由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,并在销售合同中规定现金折扣条件为:2/10、N/30,且计算现金折扣时不考虑增值税。当日甲公司发出M商品,乙公司收到商品并验收入库,满足收入确认条件。甲公司基于对乙公司的了解,预计乙公司在10天内付款的概率为85%,10天后付款的概率为15%。乙公司于9月11日支付货款。求分录以及计算过程
老师去年没有缴税的是不是就填零?
你好老师如图所示 收款不应该是借方应收账款? 他怎么是相反 收款在贷方
老师,有个2022年的项目金额15万左右(批发零售环节免税农产品销售),当时老板自己垫资供的货物,现在甲方才让开票拨款,但是当时购买了货物的供应商现在联系不到,开不上进项发票了,这种怎么处理比较妥当呢?
老师用未分配利润直接转入投资款,需要交税吗?
我想请问一下,运输公司开给运输公司能开吗
什么方法计提折旧都是首月不计提吗
我公司行业那里写的是房屋建筑业,经营范围里面有建筑安装,空调销售等很广泛,现在我跟客户签订一个卖空调的个体,我买进来空调再卖给客户,需要我们包安装。我这个是混合销售还是兼营呢?我怎么给客户开票呢?
老师好,公司经常有员工申请备用金去给客户送礼,这种怎么把控费用呢,谁也不知道他到底送没送呀
全年一次性奖金收入 税率表怎么交税的
收到,感谢老师指导
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!