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接手以前账务,账上未抵扣的进项税额和实际未抵扣的不符怎么处理,帐上少实际多

2022-10-22 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-22 11:20

您好,应当梳理下账务,保证账上的未抵扣和实际未抵扣一致

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快账用户9590 追问 2022-10-22 11:21

几万张进项,这实现不了吧

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齐红老师 解答 2022-10-22 11:22

您好,几万张是从账套设立开始的吧?可以从开始对不上的那个月份开始核对,应该没有这么多了吧。

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您好,应当梳理下账务,保证账上的未抵扣和实际未抵扣一致
2022-10-22
是不是这张发票已经认证了,就是认证后的分录是: 借:应交税费——应交增值税(进项税额)2266.39 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)2266.39
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