同学你好 为什么会有差额
老师,期末应交税费-待抵扣进项税额账实不一致,如何调账呢?实际待抵扣进项比账面上的要多
你好 账上的待抵扣进项税科目余额 跟实际进项票的税额不一样怎么办 实际的少
你好 待认证进项税比实际进项票的税额少了 具体不知道是哪个票了 现在想把账户上的余额和实际金额做平 分录怎么写
接手以前账务,账上未抵扣的进项税额和实际未抵扣的不符怎么处理,帐上少实际多
查帐发现2022年有一笔抵扣进项税额291元实际无收到发票,造成系统待抵扣进项税额余额比实际少,如何调整账务
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
不知道 我是中间接的账
同学你好 这个需要查一下明细
如果查不出原因 以哪个为准
那就只能按照系统的
待抵扣是还没有勾选的 你和你的发票明细核对
抵扣联如果丢了 有影响吗
只有这一联丢了可以用复印件
如果先记到待认证科目 最后结转进销项的时候分录怎么做
借库存商品 借应交税费应交增值税-待认证抵扣进项税 贷银行存款 借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费应交增值税-待认证抵扣进项税