比如黄金100g,50万 作废2万 入账成本52万,每克单价52÷100g
请问,我公司有一套手工帐,手工帐上利润表成本的数取的是手工销售售报表的材料成本+加工费的合计数;财务软件用的金蝶,金蝶报表的成本用的是当月收到加工厂开的加工费发票及销售已开发票的成本结转,这样两个报表就会有差异,我把两个报表销售未开票的差异调整完之后,还会存在加工费的差异,这块我要怎么调,或者有什么办法能避免这种差异?比如我能不能在手工报表取成本的时候不取加工费的数?又比如我金蝶入加工费的时候把他入成材料的一部份,等实际销售开发票的时候我连材料和加工费一起结转?
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师,请问我们是黄金零售商店,我做外账,对方发票来的有克数单价也有加工费,我这个怎么录入成本,要分开录入还是一起合并到克数成本
老师,请问我们是黄金零售商店,我做外账,对方发票来的有克数单价也有加工费,我这个怎么录入成本,要分开录入还是一起合并到克数成本 麻烦老师了
老师,请问我们是黄金零售商店,我做外账,对方发票来的有克数单价也有加工费,我这个怎么录入成本,要分开录入还是一起合并到克数成本 就是把加工费算到黄金价格里是吧 我们销售黄金的时候开票就是一个总金额,这个金额是含工费的,如果我录入成本分开,销售出去我分不开啊
老师,上个月的个税申报我少报了几十元钱,可以在本月补上去吗?工资表不改可以吧?
老师,我这边是购买方,然后销售方通知有涉及退货需要我这边开红字通知单,但我在提交时显示该张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲。联系对方会计说是我这边没有勾选,这种情况应该怎么处理呢
郭老师您好,工地上买的,是给工人们吃的呀,可以抵扣税款吗?
老师高新技术企业,不是小型微利企业,企业所得税怎么计算
企业所得税汇算清缴账载金额和实际发生额怎么填,12月计提的工资在次年5月之前发放即为实际发生额?
懂孝彬老师在吗,老师在吗
请问老师,单位做账:借管理费用 工会经费1000元 贷 应付职工薪酬工会经费1000元 借 应付职工薪酬1000元 贷 银行存款1000元,用于购买慰问品了,请问老师工会经费正常都是税务端扣的。但是这个是直接走的,请问企业所得税汇算清缴可以扣除么
老师你好,村集体合作社企业所得税汇算清缴有没有什么优惠政策
请问小规模纳税人合伙企业,年初银行存款5000元,其中2000元是上一年结余,3000元是司法局法援案件补贴,那这个贷方记什么科目?
老师,我们24年底有暂估成本和费用,25年取得了发票,然后我们就把原来暂估冲了,做的凭证是借未分配利润红字,按时发票入借未分配利润蓝字,这样调整对吧,我们也不用改24年财报是吧
老师,作废那2万啥意思
打错字了,运费2,不好意思