你好,实际发生的加工费是需要计入成本的,所以你需要在软件上增加这个加工的成本,一般可以通过制造费用或者委托加工物资来处理。
请问,我公司有一套手工帐,手工帐上利润表成本的数取的是手工销售售报表的材料成本+加工费的合计数;财务软件用的金蝶,金蝶报表的成本用的是当月收到加工厂开的加工费发票及销售已开发票的成本结转,这样两个报表就会有差异,我把两个报表销售未开票的差异调整完之后,还会存在加工费的差异,这块我要怎么调,或者有什么办法能避免这种差异?比如我能不能在手工报表取成本的时候不取加工费的数?又比如我金蝶入加工费的时候把他入成材料的一部份,等实际销售开发票的时候我连材料和加工费一起结转?
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
我公司小规模,承接石材销售,公司对公司定了合同,开具石材票,按面积算,一年下来面积还是很大的,单价是约定包含了主材石材,石材辅材,施工人工费,税金,管理费,脚手架租赁费(有些地方高,挂的时候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是单单石材的成本票,辅料票,辅料票也不多,有些零时买买,几千都不给开票,但论年也的不少,工人人工费,一年下来累计也有个几十万,直接都是私人转帐到工人卡上,干多少工结多少,没有票,账务该怎么处理,可以分摊到每月,做个零时工工资表付上,分录,借主营业务成本,贷库存现金或者其他应收款,摘要付石材零时工工资吗?脚手架租金也是没票的,直接付给对方,也有十几万,还怎么处理账务
我公司小规模,承接石材销售,公司对公司定了合同,开具石材票,按面积算,一年下来面积还是很大的,单价是约定包含了主材石材,石材辅材,施工人工费,税金,管理费,脚手架租赁费(有些地方高,挂的时候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是单单石材的成本票,辅料票,辅料票也不多,有些零时买买,几千都不给开票,但论年也的不少,工人人工费,一年下来累计也有个几十万,直接都是私人转帐到工人卡上,干多少工结多少,没有票,账务该怎么处理,可以分摊到每月,做个零时工工资表付上,分录,借主营业务成本,贷库存现金或者其他应收款,摘要付石材零时工工资吗?脚手架租金也是没票的,直接付给对方,也有十几万,还怎么处理账务
老师,我们是一家小型制造业公司,买的原来入库,我们这总是账实不符,主要有以下几点情况:1,开票明细和实际到的东西不一样,比如买的4×0.75电线,开票可能开的是4×0.5的电线。2,赊销货期特别长,有可能七八个月,比如我们买的A原材料,当月买进,当月就出了,但是我们买A的时候,没付款,对方也没开票,有可能是等买的货多了,半年后在开票付款了,这导致我财务无法入账,出库。3,加工厂做的加工件,加工厂只开加工费,我的加工件没有办法入账,加工件也没办法出库。4,买的成套的件,小件有可能有30个小品种,但是发票可能只开的是A部件一套,这样我账上入的A部件,库房入的30个小件。我应该怎么做比较合理呢?
老师,您好,我想问下想请请教下母公司处置子公司,对母公司本部,合并,以上母公司的上级合并的影响,如何测算下,对利润,现金流的影响! 母公司:新扬公司(香港注册) 子公司:刚果金公司(刚果注册) 母公司的上级公司:国贸公司(北京注册) 想简单测算下,如何25年打算处置子公司刚果金公司,则对新扬公司本部,合并层,自己国贸公司合并层有哪些利润和现金流等重要指标影响,需要哪些数据,那些公司,如何测算,谢谢老师
公司为一般纳税人,公司注册资本为1000万,目前股东实缴了实收资本10万,股东为法人100%持有公司股权,公司资产负债表有未分配800万利润,现在我们要把股权转让给其他人,这个税款怎么计算
第四季度财报和企业所得税报错了少报了收入和成本,可以在电子税务局直接更正吗?
您好!老师,想问下工厂返回的陈列费(这笔费用我们是做为中间人,要再转回给我的客户),入账时我可以直接冲主营业务成本,转给客户时记销售费用,这样可以吗?
老师,我们公司是做学生研学的,类似于小文化景区,里面会有应该食物区,是别人合作,别人销售她们请营业员这样(比如饮料雪糕烤肠之类),但有些北京糕点是我们采购,我们不收房租水电费卫生有人给他们打扫,说的是利润平分50%,老板想让他们从我们收银系统里收银,方便监控。但是从我们收银系统走,会到我们公户上,这样报税,比如进来发票,包括后面我们研学文化服务这块转成一般纳税人6%但是销售视频商品是13%,我提出不能走我们公户, 老师这块儿利润分给我们,我们开什么发票合适呢,本来研学馆,别人都看得到那儿就有个食物区,报税这块儿没有销售商品只有服务费这块,所以我认为食物区肯定要规划好是吗,老师,请老师指点迷津
老师,建筑公司收到业务的工程款垫付材料的,备注货款有没关系的?
你好,老师,3月被税务局查,说2023年4.5.7月收到一家公司三张发票进项发票,不能抵扣要转出,报表也更正申报了,税费也补缴了,会计分录怎么办
老师,发票开的是现代服务-信息服务费,应记到哪个科目下面啊
个税返还会计分录怎么做,退了30.05 不多
公司名称变更,提交的股东会决议,盖章是不是得盖原公司名称的章?
实际发生的加工费计入成本呀,就是收到的加工费发票
就是因为这样才有差异
你好!加工费发票计入在总账里面直接计入生产成本不可以吗?
就是记入主营业务成本呀。
你好,你的加工费用记住你们产品的生产成本。
我们没有生产成本的,只有主营业务成本,我们没有工厂的,是委外加工的
你就算放到生产成本,手工报表和系统报表也是会有差点的
你好!那就增加到委外加工物资的成本
这跟放哪没关系,系统放委外,手工也是放委外,但他们还是存在差异,因为系统是根据每月对账开发票开记加工费的,手工是根据实际销售数量来记加工费的
你好!那个数据是准确的?