借原材料贷库存现金927。
11 日购进原材料、零部件一批,并取得增值税专用发票,发票上注明的价款为 200000元,增值税额为26000元;支付运费价税合计3270元,收到的增值税专用发票上注明运费金额3000元,税额270元。上述货款未付,运费已付,货物已运达企业并验收入库
(3)9日,拨付3台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票。(4)10日,没收逾期仍未收回的包装物押金56500元,确认收入但未开具发票。(5)11日,购进原材料、零部件一批,取得的增值税专用发票上注明价款180000元、增值税额23400元:支付运费价税合计2180元,取得的増值税专用发票上注明运费全额2000元,增值税额180元。上述货款未付,运费已支付,货物已运达企业并入库。(6)12日,购进冰箱配件一批。货款已付,取得的增值税专用发票上注明金额90000元、增值税额11700元,物资尚未验收入库。(7)13日,从小规模纳税人处购进零件120000元(含増值税),取得普通发票已入库,款项已付。(8)15日,从一般纳税人处购进零件72000元(含增值税),取得普通发票,该零件已入库,款项已付。(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,共收取现金412000元(已扣除收购旧微波炉抵价40000元),并开具普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,取得的增值税专用发票上注明价款60000元、增值税额7800元,款项已付。
12研发部向南宁惠普打印机专卖店(增值税一般纳税人)购进办公用打印机1台,不含税价为20000元,已通过公司建设银行账户转账支付相关款项,并取得了增值税专用发票,货已收到当月开始使用。 13采购部向南宁联想电脑专卖店(增值税一般纳税人)购进电脑3台,不含税价为4000元/台,已通过公司建设银行账户转账支付相关款项,并取得了增值税专用发票。当月将其中一台交付厂办,另两台交付研发部使用。 11采购部向南宁市金宇五金店(小规模纳税人)购进机器零配件一批,取得增值税普通发票无清单。发票上注明价税合计为 927元,已用现金支付,货已收到。
采购部向南宁市金宇五金店(小规模纳税人)购进机器零配件一批,取得增值税普通发票,无清单。发票上注明价税合计为927元,已用现金支付,货已收到。
(6)12日,购进冰箱配件一批,货款已付,并取得增值税专用发票,发票上注额为100000元,税额为13000元,货物尚未验收入库。(7)13日,从小规模纳税人处购进零件100000(含增值税),取得增值税普通发票,该零件已入库,且款项已付。(8)15日,从一般纳税人处购进零件60000(含增值税),取得增值税普通该零件已入库,且款项已付。(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。(11)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。12)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。分录怎么写
老师,年后双休的工作好找吗?今年37岁了,中级,总想找份稳定一点的,无奈总是碰到不好的老板,不知道是不是自己运气不好,这份刚工作半年。老板总是快下班就来安排活,而且公司就三个人,啥福利都没有,过年说有过节费的结果啥都没有,还想我过年期间去公司值班转转,我不想去了,直接回老家过年去了,现在催我回去我当做看不到,年后直接找工作了
企业在计算股权转让所得时不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。为什么这道题目在计算应纳税所得额时扣除了按股权份额计算的留存收益中分配的金额?
当月计算一部分工资8000,次月要发放是时在补提剩下工资35000,申报个税是按43000,这样子要不要去改什么吗
请问老师,税审就是所得税汇算清缴审计吗?
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,大原则是分拆来单独处理的,但承租人满足条件可以选择简化处理,选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这样理解对吗
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?