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11 日购进原材料、零部件一批,并取得增值税专用发票,发票上注明的价款为 200000元,增值税额为26000元;支付运费价税合计3270元,收到的增值税专用发票上注明运费金额3000元,税额270元。上述货款未付,运费已付,货物已运达企业并验收入库

2021-12-05 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-05 16:36

您好 借 原材料200000+3000=203000 借 应交税费-应交增值税-进项税额26000+270=26270 贷 应付账款226000 贷 银行存款3270

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快账用户3555 追问 2021-12-05 16:36

老师计算增值税

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齐红老师 解答 2021-12-05 16:39

增值税我已经写了啊

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快账用户3555 追问 2021-12-05 16:39

好的 谢谢老师

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快账用户3555 追问 2021-12-05 16:46

15 日从一般纳税人处购进零件60000元,取得普通发票,该零件已入库,且款项已付

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快账用户3555 追问 2021-12-05 16:46

老师这个的增值税怎么算呀?

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齐红老师 解答 2021-12-05 16:59

普通发票 进项税额不可以抵扣 不需要计算增值税

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快账用户3555 追问 2021-12-05 17:01

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-05 17:01

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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快账用户3555 追问 2021-12-05 20:08

30 日委托加工物资一批,并支付加工费,取得增值税专用发票,发票上注明的价款10000元,税额1300元,款项已付 老师这个呢?

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齐红老师 解答 2021-12-05 20:13

上面说了税额1300啊 不需要再计算

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齐红老师 解答 2021-12-05 20:13

上面说了税额1300啊 不需要再计算

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快账用户3555 追问 2021-12-05 20:17

好的 谢谢老师

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快账用户3555 追问 2021-12-05 20:18

谢谢老师的解答 给你送了一点心意

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齐红老师 解答 2021-12-05 20:20

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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齐红老师 解答 2021-12-05 20:20

谢谢同学您啦 太客气了

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快账用户3555 追问 2021-12-05 20:24

二、某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂不含税单价 280/ 辆。2019年3月末留抵税额 3000元,4月该厂购销情况如下: 1.向当地百货大楼销售800辆,百货大楼当月付清货款后,厂家给予 8%的现念折扣不加 2.向外地特约经销点销售 800辆,支付运杂费 8000元,收到运输公司开具的增值税专用发票上注明运费 4454.55元 老师这个第二个问的增值税咋算?

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快账用户3555 追问 2021-12-05 20:53

1.向农民收购大麦10吨,收购凭证上注明价款20=000元, 验收后移送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工膨化食品,支付加工费价税合计 600 元, 取得增值税专用发票 还有这个 还有这个

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齐红老师 解答 2021-12-05 20:56

第二个问的增值税4454.55*0.09=400.91

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齐红老师 解答 2021-12-05 20:57

农民收购大麦10吨,收购凭证上注明价款20=000元 这个是2万还是20万

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快账用户3555 追问 2021-12-05 21:01

税l 的话,不是13%嘛?

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快账用户3555 追问 2021-12-05 21:02

是二十万

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齐红老师 解答 2021-12-05 21:17

农产品的税率9% 进项税额200000*0.09=18000

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快账用户3555 追问 2021-12-05 21:20

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-05 21:38

不用谢 祝您工作顺利 生活愉快

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快账用户3555 追问 2021-12-06 10:25

将以前月份照入的10吨玉来适对外销售9吨,取得不含税销售额21000元, 将1吨无偿无偿赠送客户 老师这个增值税怎么计算?

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齐红老师 解答 2021-12-06 10:28

一样的按照10吨计算企业所得税 21000/9*10*0.09=2100

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您好 借 原材料200000+3000=203000 借 应交税费-应交增值税-进项税额26000+270=26270 贷 应付账款226000 贷 银行存款3270
2021-12-05
你好 借 原材料 203000 应交税费-应交增值税-进项税额 26270  贷 银行存款 3270 应付账款
2022-10-30
请清晰描述问题(财会类)发起提问,老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答,谢谢合作!
2021-04-16
同学你好 借,原材料102000 借,应交税费一应增一进项13180 贷,银行存款;
2022-04-27
1.进项=130000%2B50000*0.09=134500 2.销项=1000000*0.13%2B565/1.13*0.13=156065 3.不涉及增值税 4.销项=2500*4*0.13=1300 5.进项=1300 6.进项转出=40000*0.13=5200应交增值税=156065%2B1300-(134500%2B1300-5200)=26765
2022-04-06
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