你好,学员,具体哪里不清楚
(3)9日,拨付3台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票。(4)10日,没收逾期仍未收回的包装物押金56500元,确认收入但未开具发票。(5)11日,购进原材料、零部件一批,取得的增值税专用发票上注明价款180000元、增值税额23400元:支付运费价税合计2180元,取得的増值税专用发票上注明运费全额2000元,增值税额180元。上述货款未付,运费已支付,货物已运达企业并入库。(6)12日,购进冰箱配件一批。货款已付,取得的增值税专用发票上注明金额90000元、增值税额11700元,物资尚未验收入库。(7)13日,从小规模纳税人处购进零件120000元(含増值税),取得普通发票已入库,款项已付。(8)15日,从一般纳税人处购进零件72000元(含增值税),取得普通发票,该零件已入库,款项已付。(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,共收取现金412000元(已扣除收购旧微波炉抵价40000元),并开具普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,取得的增值税专用发票上注明价款60000元、增值税额7800元,款项已付。
(6)12日,购进冰箱配件一批,货款已付,并取得增值税专用发票,发票上注额为100000元,税额为13000元,货物尚未验收入库。(7)13日,从小规模纳税人处购进零件100000(含增值税),取得增值税普通发票,该零件已入库,且款项已付。(8)15日,从一般纳税人处购进零件60000(含增值税),取得增值税普通该零件已入库,且款项已付。(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。(11)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。12)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。分录怎么写
(6)12日,购进冰箱配件一批,货款已付,并取得增值税专用发票,发票上注额为100000元,税额为13000元,货物尚未验收入库。(7)13日,从小规模纳税人处购进零件100000(含增值税),取得增值税普通发票,该零件已入库,且款项已付。(8)15日,从一般纳税人处购进零件60000(含增值税),取得增值税普通该零件已入库,且款项已付。(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。(11)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。12)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。能把分录写出来吗,对分录真的很懵,谢谢老师啦
(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。(11)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。12)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。老师求能把分录写出来吗,我不会分录
1)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。2)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。3)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。4)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。能把分录写出来吗,我不会分录谢谢
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?