关键是预收钱的业务合同是否已经履行完毕?
老师,公司有开票收入,有无票收入,转入对公的钱有,开票收入也有无票收入的,开票了又没有转钱进对公的,转了钱又不开票的,好乱啊!这个月的销售额申报增值税我都不知道怎么确定才是正确的,
老师,当月的货款没有收到也没有开票,要确认当月收入,申报增值税吗?还是说可以等收到货款,或者开票的时候确认?
老师您好:21年12月分公司开票30万,但是是属于预收,我在12月做账时没确认收入,因为1月以后才可以发货,那税法上开票了就要确认收入并申报增值税 和报表的收入有差异怎么办呢
老师好!我公司当月收到预收款,后期可能开票,可能不开票,这个时间是多长才可以确定为收入?有些两年时间了还没有开票,是要进行无票收入申报增值税吗?
老师,请问一下,看增值税纳税义务发生时间的确定政策,主要是“以收到销售款或取的索取销售款凭证的时间”来定的,先开具发票,为开具发票的当天。按照这个意思,没有开具发票的话,只要收到款或者收到收款凭证就要纳税,那这个怎么申报呢?还有账务怎么处理呢?后期开具发票了,那又怎么处理?不可能申报两次吧
老师,我还没有问完呢,
老师,我们是建筑公司,我们应收账款是1366450元,本次回款是对方给的汇票,我们拿去银行兑现,到银行帐上金额是947288元,到账后银行扣除提现利息11652.81元,手续费401.82元,请问分录应该怎么做
老师,留存收益指的是哪两个科目?
老师,结转损益、再将利润转到未分配利润利润的分录怎么做?
请问老师,公司只要盈利了就一定要按照10%计提法定盈余公积吗?而且实践中也是这样做的吗?
员工和企业签的是劳务合同。但是实际上员工是全日制在企业上班的。这样子,员工有权利要求企业交社保吗?
老师建筑行业,分包只负责给我开票,然后建设方回款我再转给分包,怎么处理,这个费用进成本吗,
办公费贷方,计入应付账款还是其他应付款?
老师,我们有一万多的税要退,这个退税是怎么产生的?
老师,问一下这一题目的(C)是怎么算出来的?为什么是632而不是642呢?题目里面说现金余缺是30,那么应该是642而不是632啊
一鸣老师好!与其说是预收款,不如说是全部的款吧,款已经收完,有些没有开票,后期不太确定开不开,这个情况要怎么界定收入呢?
只要合同执行完毕就可以确认收入了呀。跟跟不开票没关系
如果我已经确认为收入,直接做收入的分录,再加无票收入申报增值税,但是后期开票了这个分录怎么做?
开票申报税的时候直接抵减销售额