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老师,我们是建筑公司,我们应收账款是1366450元,本次回款是对方给的汇票,我们拿去银行兑现,到银行帐上金额是947288元,到账后银行扣除提现利息11652.81元,手续费401.82元,请问分录应该怎么做

2025-01-31 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-31 17:05

同学你好 汇票前面金额是多少

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齐红老师 解答 2025-01-31 17:05

同学你好 汇票票面金额是多少

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快账用户5506 追问 2025-01-31 17:06

我们收到汇票金额就是947288元

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齐红老师 解答 2025-01-31 17:12

好的 假如原汇票票面金额=947288 冲减 应收账款 借 应收票据 947288 贷 应收账款 947288 银行贴现后实际到账=947288-11652.81=935635.19 因此 借 银行存款 935635.19 财务费用-贴现利息 11652.81 贷 应收票据 947288

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齐红老师 解答 2025-01-31 17:12

贴现手续费 借 财务费用 手续费 401.82 贷 银行存款 401.82

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