你好,当月有销售货物给对方吗?
老师,请问当月货已经发出也收到对方的货款,但是当月没有开发票给对方,当月要确认收入吗?分录怎么做。
老师,如果收到预收款当月不确认收入可以吗?等到开票了再确认收入,申报纳税。
老师,当月的货款没有收到也没有开票,要确认当月收入,申报增值税吗?还是说可以等收到货款,或者开票的时候确认?
老师,早上好!我想问一下,我的发票已开,货款也全部收到了,但是货没有还在库存,这样的我可以当月确认收入嘛?还是一定要等货送给客户才可以确认收入(1.如果发票未开,产品未送,但是货款已收完---做预收或应收不能确认收入) 2.发票已开,货款也已收入,但是产品未发给客户,我需要当月确认收入吗?以上内容,请回复!谢谢!
12月发货出去需要确认收入吗?因为当月没有开具发票。还是等到次月开具发票再确认收入
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
是服务,我们是做国际货运代理服务的
你好,那应当在提供服务的时候确认收入
如果没有收到运费,我们可以晚一点开票吗?增值税我可以先无票申报
你好,应当根据提供服务情况开具发票,而不是按收款情况来开具发票的
那当月一定要开发票咯?如果晚开有什么后果?
你好,提供服务的时候开具发票。 晚开,属于发票开具不及时
如果当月开出发票的业务当月就要确认收入是吗?老师,前面说的晚开,不是不开有影响吗?因为客户拖运费拖得太久,所以想晚点确认收入
你好,开具了发票就需要确认收入的。 晚开(我知道不是不开),属于发票开具不及时
不及时会怎样?如果问题不大,可以这样吗?
你好,需要做到及时开具发票,确认收入才是的
老师,我们的业务有接单日期和离港日期,接单就是业务接单客户的单子,离港日期就是货物起飞的日期,我是不是应该按照接单的日期来确认业务?因为接单是业务开始的日期
你好,按离港日期来确认收入
这样准确点是吗?
你好,不是准确点的问题,而是应当就按这个时候来确认收入
老师我们月结客户都是跨月对账后再确认收入的,才开票的,这样又不是当月确认收入了。因为当月不对当月的账
你好,不管什么时候对账,都是销售货物或者提供服务的时候确认收入
不对账,开出去的发票有差异怎么办?隔月红冲吗?
你好,按实际交易开具发票,通常不会有差异 有差异就只能做调整了