借销售费用贷库存商品,应交税费、应交增值税销项。
老师你好,我们公司跟医院做生意,卖了一批货,还送了一部分货,但是开票的时候医院要求只能开购买的那些产品,送的那部分不能在里面,那我送的那批货应该怎么办呐
早上好老师 单位进货随货附赠了几样产品。送货单上赠品没有金额,发票清单上分摊了金额。如果查的话,这样合理吗。需不需要送货单和发票清单是一致的在赠品这个问题上
老师,你好,请问买一送一。如果开在发票上面赠送部分一进一出。那赠送部分怎么做。需要交税吗
老师,我们做化妆品批发的,我们有些政策赠送,比如买10送2,或者月任务完成了赠送一定金额的产品,我们开发票的时候可以把赠送的这部分产品用折扣的方式开进发票吗?
老师,我们公司收到了一张进账发票,我们是买100送10,赠送的这部分票面显示是一个正数一个负数金额,我们做账是应该怎么写分录???
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
那发票上面已经开了赠送部分一正一负,也需要交税吗
对的,是的,需要正常交税。
那如果在发票上,按市场价格把赠送也分摊开进去,这样可以吗?
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师~
不用客气,工作愉快。