你好; 你送的视同销售处理 。 借 银行存款或者 应收账款; 销售费用贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品
老师,我司是贸易有限公司。销售货物要开13%税率的发票(附带货物购销合同,送货单)。另外,工人工资,那对应部分的安装服务或工程服务发票,开具9%税率的发票(附带安装合同,不用送货单)。所以13%货物和9%服务发票要分开开具。所以是有2份合同:货物购销合同和安装合同。 有的老师这么说,要2份合同,但我认为这是一个工程来的,那合同就只要一份吧,我13%发票和9%发票分开开具就好,合同不用弄销售货物合同和安装合同两份,就一份销售合同,合同内容里面写有包安装就好。 那是同一批货物的销售和服务,可以开成两种税率吗?
老师你好,我们公司跟医院做生意,卖了一批货,还送了一部分货,但是开票的时候医院要求只能开购买的那些产品,送的那部分不能在里面,那我送的那批货应该怎么办呐
老师你好,我公司是生产企业,我们销售出去的产品有时候会有退货,退货分三种情况,一,退回来的产品不用做任何处理还能卖出去,二,退回来的产品要经过返工收拾一下再卖出去,三,退回来的产品直接不能用了,做废品处理,那这三种情况我账上该怎么处理,怎么做分录
老师,我们仓库那边接手过来的时候,仓库有一批医疗物资,但具体数量金额,开始的时候也没统计没盘点,后面我们又购进了大概五百万的货,但这批货也盘点的不是很清楚,现在有些是卖出去的,有些是直接拉过来没入库 直接送出去的,卖出去的部分有自己买的也有原来仓库就有的,这个做账不知道怎么处理,我应该怎么办?
老师 我们是大型酒店,我想问下,我是总账,采购那边购买物资入了库房有送货单和合同,然后各部门到库房领用物品这些物品中有固定资产,总账和采购,库管不在一个屋办公,库管那边正常入库和出库,那我总账这怎么知道库房那来了固定资产需要入账呢?送货的时候时有送货单但没开发票!又该如何做账呢!
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
但是这批货没有开发票出去啊,我们做账可以直接做这批销售货物一起吗?
那这个金额我们入多少呐
你好; 没开票 视同销售 处理 。 结转成本。 看你同期的售价来计算
那我们这批货物就和销售的货物一起做记账凭证吗?原始凭证就用开出的销售货物发票就可以了吗?
你好是的; 一起来做账 结转成本
老师,您的意思是卖了10万,送的东西同期售价是1万,我们做账应该是,借:银行存款11万 贷主营业务收入10892 应交税费…应交增值税118 结转成本 借:主营业务成本 10万 贷:库存商品~A商品 9.5万 库存商品~B商品 0.5万
还是送的一起入在卖出的成本里面,结转成本的时候把他结转出去
你好;借:银行存款10万 销售费用 1万 贷主营业务收入10892 应交税费…应交增值税118 结转成本 借:主营业务成本 10万 贷:库存商品~A商品 9.5万 库存商品~B商品 0.5万
好的,明白了,谢谢
没事的,希望能帮到你