你好,对方给你销售的是什么的,不是农产品的吧?如果不是的话,你只能抵扣3%。
我们是建筑劳务公司,一般纳税人,接了建筑公司劳务,对方要求开3个点的专票,那我们是不是只能选择简易计税?我下面的劳务班组也是签合同的,班组也要给我们提供3个点的发票,收到的发票我们能差额抵减开出去的增值税吗?
我们公司是一般纳税人(增值税6个点) 。先在要开票给客户10万(含税)。现在要付给供应商5万(小规模只能开3个点)。现在我要怎么计算才能平衡。意思是我要给客户加收多少钱才能弥补我进项3个点不是6个点的差额
我们是一般纳税人,公司缺少进项票,但是供应商只开普票,开专票的话要求我们补税点,那么,这和我们之后直接缴纳增值税有什么区别,金额上有什么不同,是我们给供应商补了3个点的税钱,对方开3个点的专票,我们公司到时交增值税时,也只能抵扣3个点吗
我们给合作公司开票,总金额48万,应该开13个点的,但是公司是小规模纳税人,只能开三个点的和一个点的。现在要补开专票发票,1个点的3个点的发票可以同时开吗??
老师,我们是一般纳税人公司,供应商只能开1%普票,我们要求他们开专票,他们要加收10个点的税金,我们开进来抵扣的 ,这样划算吗?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我开多少金额出去
个体户经营所得填错了,后来更正申报成功了,但还是显示未申报
老师您好,本年度产生25万的招标代理费,取得了专用发票,可以入费用并企业所得税前扣除吗?
公司去年买的车,今年赔本卖给个人了,卖了1万,也开了票,这个怎么做会计分录?
办公室房租费用取得发票可以入费用并全额企业所得税前扣除吗
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗
对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊
是饮料噢
你好,那就只能按照3%来抵扣的。
初级农产品是免税的,是吧
我的意思是对方开了纸质的普票,初级农产品,我们可以抵税吗
自产自销的初级农产品可以免增值税, 如果是流通行业,肉类、蛋类、蔬菜类的可以免增值税,其他的都不免。
对方是自产自销的,免税的普通发票可以抵扣。
所以初级农产品不是专票我们也可以抵扣,是不是
可以对方开初级农产品的发票,税率是0吧,我们怎么按照税率抵扣
你好,可以的。票面的金额乘以9%。
那假如是这样,现在公司缺进项票,老板让那些可以免税的农产品商家多开一点发票,这样行不行
以后我们还是购买他们的农产品的品的
那你们能用得上吗?你能拿来办公吗?
你得用得上才行,生产经营用的才行,如果是福利费的抵扣不了的。
是购买了进行售卖的,只是让他们提前多开点,
我们还是长期合作的
你能用得上就可以到上面写了,你根据你单位的实际情况就可以的