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中秋的时候,我司给每位员工转了200的过节费,怎么做账? 借:职工福利 贷:银行存款 还是:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这200需要计入到工资报税吗

2022-09-26 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 14:03

借管理费用、福利费贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬、福利费贷银行存款, 需要合并到工资薪金一块交个税。

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快账用户4614 追问 2022-09-26 14:05

好的,谢谢

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快账用户4614 追问 2022-09-26 14:08

我不能直接省略职工薪酬福利费这个科目吗?

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齐红老师 解答 2022-09-26 14:12

不可以的,必须通过应付职工薪酬。

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相关问题讨论
借管理费用、福利费贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬、福利费贷银行存款, 需要合并到工资薪金一块交个税。
2022-09-26
你好,是的,这个就是进入到工资里面交个税。 工资里面你可以进入到补贴
2023-07-04
您好 根据职工任职的部门不同 借:管理费用 借:销售费用 借:生产成本 借:制造费用 贷:应付职工薪酬-福利费
2020-10-09
你好,可以的,然后再做一个计提的。
2021-10-09
你好,这个是从工资里面扣除员工的工资吗?
2023-12-20
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