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老师好,我们中秋过节费是 借: 应付职工薪酬-福利费 1000,贷 :银行存款 1000。那我计提的时候,借方应该是什么

2020-10-09 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-09 14:49

您好 根据职工任职的部门不同 借:管理费用 借:销售费用 借:生产成本 借:制造费用 贷:应付职工薪酬-福利费

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快账用户8462 追问 2020-10-09 14:50

是选择,管理费-福利费 还是选择 管理费-工资

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齐红老师 解答 2020-10-09 14:52

是选择,管理费用-福利费

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相关问题讨论
您好 根据职工任职的部门不同 借:管理费用 借:销售费用 借:生产成本 借:制造费用 贷:应付职工薪酬-福利费
2020-10-09
是的,需要计入工资总额申报个税
2023-09-20
你好,因为是福利费,需要通过  应付职工薪酬— 职工福利费   科目过渡一下 
2022-09-13
借管理费用、福利费贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬、福利费贷银行存款, 需要合并到工资薪金一块交个税。
2022-09-26
你好对的 是这么做的
2021-12-27
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