您好,借:库存商品—大米 贷:银行存款 借:应付职工薪酬—福利费 贷:库存商品—大米
过中秋节 老板给企业20个员工发福利 购进20袋大米 用银行存款支付了大米款1000元 做会计分录 借:应付职工薪酬-职工福利 1000元 贷:银行存款1000元 这样对吗老师
#提问#请问老师小区物业公司发的大米,白面,油,做分录借管理费用-职工福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费,借应付职工薪酬,贷银行存款,这样对吗?谢谢
老师,公司给员工辞职一次性经济补偿款,计提时:借:管理费用-福利费10000 贷:应付职工薪酬-福利费10000 支付时:借:应付职工薪酬-福利费10000,贷:银行存款 10000.这样做的分录,对吗
老师,员工买的手包,开的专票,这个费用需要报销,会计分录怎么做?借管理费用福利费1000借进项税额转出130,贷应付职工薪酬福利费1300,借应付职工薪酬福利费1300,贷银行存款1300,这样对吗?
老师,您好,中秋节外购月饼发给员工,做分录 借:应付职工薪酬—非货币性福利 贷:银行存款 借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬—非货币性福利 但是月饼金额应该计入员工个人工资薪金里,并申报个税,那这样月饼金额到底属于工资薪金了,还是职工福利费呢?
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
你好老师,问一下生产企业去年的出口业务没有按月去开发票,报关单也跨年度才提供过来,我现在如果确认对应所属期收入,还需要开发票吗,可不可以直接按照无票收入处理
作为个体户没有要过发票都是给客户开发票,填写经营所得A表提示与成本测算差异过大,显示测算为0,该怎么办?