你好,你用管理人员的名义登录进去试一下。
五月份开出去的专票,九月份退回来重开,开了红字发票,然后又重新开具了同等金额的一张专票,请问这个季度怎么报税?是不是一红一蓝就冲抵了不存在
跨月红冲了3张发票,然后又重新开具了几张,开票软件上为什么重新开具的金额不在税盘发票查询当月的合计数那?
开票就开一百万!六个月前开了一张100w的发票然后这个月他们要求我们重新开具!然后我这个月就冲红,在重新开具这一百万了!那不需要抵扣的吧
9月红冲了一张22年的发票,然后又重新开了一张,数量单价金额一样,成本用冲了重新做吗,因为对方忘了在当年认证,所以要求重新开
对方给我开具电子普通发票,金额有误当月开具当月冲红,又重新开具了一张正确的,之前那张我方还需要留存吗
老师现在个体户的税率是多少?
老师你好,赡养老人独生子女是扣减2000一位老人吗?
支付的银行借款利息,在现金流量表的哪里体现?
老师,我去年的成本票有很多要五月才能到位,到位之后我要做哪些税务和账务处理。
老师,我们是建筑行业,有三级账软件做入库、领料,那我做财务账的时候应该咋做,不太懂这个流程
计提社保费分录如下: - 计提企业承担部分:借:管理费用/销售费用/生产成本等(根据员工所属部门确定) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(企业部分) - 计提个人承担部分(从应付职工薪酬中扣除):借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社会保险费(个人部分) 缴纳社保费分录如下: 借:应付职工薪酬-社会保险费(企业部分) 其他应付款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款
应税所得额为260万,企业所得税税率是多少。现在的政策是5%吗,我不确定,请问下老师没有超过300万,是多少税率吗
老师好,我想问一下,就是有个朋友的公司之前个税都是自己乱报,现在让我接过来帮报,我安装那个个税APP了,还需要他原来的数据嘛,还是从4月开始报
外贸出口报关单上CIF价成交的运保费计入其他应付款科目,实际支付的运保费低于报关单上的运费,这个差额计入什么科目? 借:其他应付款 差额计什么科目 贷:银行存款
老师,我企业是生产制造企业。月底盘点,有盘亏的现象。像这种当月盘亏的原材料怎么做账?
名字都是设置好了的呀
你好,你看一下开票人当时是以谁的名义开的,只有a开的发票在a里面查询,别是a开的发票,你用B查询的 管理人,他是可以查询AB开出来的发票。
你看看,我发照片你了,金额对不上
没有,就是同一个人
你好,第二个不对,第二个有一个作废的发票。应该是最后合计是2000。
你的销售额一共就是2000。
没明白,跨月红冲,然后重新开具的为什么不计入本月合计数?那我下个月怎么做账?
你好,你有一个作废的发票,他算进去啦,倒数第二个。
噢噢,那为什么红冲后重新开具的发票,金额也不算进去呢?
红冲,然后再重新开一正数,一负数是零不算进去的。
噢噢,原来!那账上怎么做红冲的账,做一个负数的,在做一个正数的?然后一正一负金额也还是不影响是吗
对的,是的,是这么做。
好的,明白了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。