您好,你是去年做了暂估,是吧
老师你好,21年做成本时,发票过多,我可以写说明把那几张凭证发票调账到2022年做成本吗?(我们是律师事务所,成本是每个月做,年底因为没有收到律师代理费,要2022年才能收到)谢谢
我想问问,外帐之前的应收款有很多预收款,实际是发了货,没开票,后面哪些单位也没有要发票,长期挂在账上,这个咋处理呢,可以做无票收入吗?有的都四五年了,还有的更早
老师,22年的成本票有些没有回来,能先预提费用吗?如果到汇算清缴之前发票到账了,要怎么做账务处理
老师,去年有6万多没有拿到成本票,做暂估处理,今年1月3万多取得成本票,怎么做账务处理,没有拿到成本票的是不是要做纳税调增?
老师,因为我公司付款流程的问题,有些23年的成本、费用发票要到24年1月或者2月才能到我这里,这样的话,我23年12月怎么做账务处理?
老师,公司名义炒股季度赚50000,小规模公司,会计分录→借:银行存款50000贷:投资收益49504.95(按1%计算不含税金额)应交税费-应交增值税495.05。季度不超30万,增值税免征转出→借:应交税费-应交增值税495.050贷:营业外收入-减免税款。请问一下这两个会计分录这样对吗?
老师,我们以公司名义买股票炒股,季度赚350000,我们是小规模公司,会计分录→借:银行存款350000贷:投资收益346534.65(30000x1.01)应交增值税-销项税额3465.35问题1,以上会计分录和计算对吗?问题2,季度超30万的,是计入投资收益还是其他收益这个科目?麻烦老师,问题1和问题2,一一回答指导一下,谢谢
我想问一下之前我做以前年度损益调整是,那我的其他应付款怎样冲减
老师,以公司名义买股票炒股赚350000,请问一下怎么做会计分录?不是要交增值税吗?这350000需要做价税分离吗?怎么做会计分录?麻烦会计分录写一下
纸质普票上第一联误盖作废章,系统未作废,发票可以正常用吗?
老师,我们以公司买股票炒股赚50000,请问一下赚的50000,怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下
个体工商户,平时的花销流水都简单记在本上,但一般都没有发票收据的,都用微信支付,比如买点五金,员工的饭费,加个油什么的,都是小零碎,都要做账吗?只是有简单的开销流水,还要做正规的账吗?就是一一写到记账凭证上吗?
我算的是65,系统上是71,哪个是对的
老师好!请问收到股东投入的固定资产,收到专用发票,比如金额100万,税13万,价税合计113万,分录怎么做?
老师,公司员工的专项附加扣除写了自己年报,我这边应该怎么填写呢?就直接那个本期免税收入里这他的全部工资吗?还是怎么弄呢?
是的,但我今年一月的时候手快给汇算清缴一起报了,但我的成本票还有的没到位
没事,你到时在五月再更正下就可以了
我现在还差50,假如只拿到30,我账务和税务要怎么处理
先冲30,后面收到再冲后面的20