同学你好,您可以从本期所属期申报未开票收入,这样应收账款全部可以清
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
老师,你好!我现在这个公司的账,公司之前有实收资本五百万没有入账,以前的银行贷款也没有入账,对公户上面很多往来比较乱,以前的会计做账就是把有票的支出做一做,没有票的就不做了,我感觉对公账户上面的往来都应该做账,但是又不知道该怎么做,这有还贷款利息的,有各种各样没票的,我现在这个问题怎么处理好一点呢?
我想问问,外帐之前的应收款有很多预收款,实际是发了货,没开票,后面哪些单位也没有要发票,长期挂在账上,这个咋处理呢,可以做无票收入吗?有的都四五年了,还有的更早
老师,我司是做期刊发行,比如今年预收23年的订阅费,有些单位需要先开发票申请财政支付款,但是今年支付不了,那我该怎么做账? 借:预收账款 贷:应收账款 可以吗?开票了做收入的话,那不是很虚,实际上没收也没有支出
老师 我想问一下 从客户那边预收的钱,货也已经发了就是没有开销售发票 结果到现在一年以上了 对方公司都注销了 那么我这边应该如何处理呢 不能一直挂在应收账款里面 这样子属于坏账处理吗
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
老师,我现在坐汇算,2024年利润表中利润总额亏损20万,但是24年汇算我调增了24万,应纳税所得额4万了,缴纳所得税了,那24年利润表是否需要修改?
这个可以这么说吗?对民联营企业来说是重大影响,对合营企业来说是重共同控制,对子公司来说是控制
老师,那个对民营企业投资的概念呢,就是投资方对被投资方施大施加重大影响。 民营企业是不是就是控制有共同控制的那个,权利呀?就是啊,说实在的,我都不太理解,嗯,应用指南上的意思,但是讲义上还行。就合营企业是共同控制一项安排与的,被安排位的参与方仅对该安排的净资产享有权利的核心安排。对核心企业投资是指投资方与。其他合营方一同对、一同对被单投资单位实施共同控制,且对投资被投资单位净资产享有权利的投资。那个对子公司投资呢,那概念我知道的,就是投资方对被投资方施加控制的那个股权投资,那我就是对那个合营企业有点。不知道他到底是怎么个说法
老师:去年的年报中把电脑折旧填到运输工具类去了,现在该怎么办呢
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能
请教一下,计算消费税税率时,什么情况下,需要÷(1—消费税税率)×消费税税率 什么情况下不用÷(1—消费税税率)而是直接就直接×消费税税率 烦请详细解说一下,非常感谢! 在进行组价的时候,计算消费税,都要÷(1➖消费税税率)后变成含消费税的价款再×消费税税率。 在以上图片在计算消费税税率时,对于不含消费税的销售额价税分离后 为什么不÷(1➖消费税税率)变成含消费税的售价再×消费税税率,而是用价税分离的售价直接×消费税税率?烦请详细解说,非常感谢!
这个需不需要弄个未开票说明呢?或者准备什么资料情况说明呢?
你可以把所有收款没开发票的列一个清单出来,然后统一申报,统一做在本月的凭证后面。
就弄个应收款单位和金额明细,其它不需要做说明嘛?需不需要弄个领到签字,盖上公章呢?
本身税务局是没查到你,税务局要查到你家有很多应收账款,一直迟迟没有在所属期申报,你这个都应该返回到原所属期,比如说你是2020年四月份收到的款项,没有开票,你应该回到2020年四月份所属期申报补缴税款补交滞纳金。你现在申报属于自查后主动补缴。你可以让老板签个字
我就是有点不清楚这个明细咋样弄能合理!老师能再说具体点吗?
现实生活中,是不需要任何说明的,因为你直接可以根据应收账款的贷方金额做申报就可以了,现实生活中不需要任何说明的,也不需要老板签字。只是你这样贸然的把前期大量没开票的金额,让老板申报,是需要缴纳很多税款的,你们老板同意吗?一般人老板都不会同意,对方不开票,你还主动去申报税款。
就是应为这个对方是对公转账,又没要发票,一直就挂在帐上面,都好几年了,其中有几家单位都注销了!如果不调整,一直挂着又怕后面税务查出问题,就想能不能作为无票收入,尽早解决,一直挂着不好嘛!
是的,你尽快申报未开票收入。一定要在税务局预警之前全部申报掉。
就列一个单位清单,老板签字就行了吗?不需要货物清单嘛
我说了,现实生活中是什么都不需要的,如果你为了谨慎一点,后期查账方便的话,你最好列一个清单给老板签个字就行了。
好的谢谢老师,非常感谢
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