你好 这个是正确的阿,车险是要进入固定资产的成本的
老师,我们公司的车辆买保险,当时是借营业费用-车辆费用,应交税金—增值税(进项)贷银行存款。这个钱付错了,退回如何处理,怎样做分录
老师我们公司的车辆购买车险在21年记错到借固定资产了贷银行存款,22年如何修改会计分录呢?
老师,我们公司是电力工程公司,买了一辆车, 借固定资产 贷银行存款 怎么抵成本呢 成本分录怎么写
老师 你好 我22年计提公司车辆折旧的时候是 贷管理费用-折旧费 借固定资产汽车的 年末也没结转到可累计折旧中 23年也是这样做分录的 现在固定资产要清理了 这个分录该怎么修改呢
老师,公司21年12月银行付款买车的会计分录是: 借:固定资产---车辆 93389.38 贷:银行存款 93389.38 但是买车的专票到22年5月才勾选抵扣的,请问会计分录应该怎么做呢,票面金额又和付款金额不一样是83500元
春节路费发放做差旅费的话,要发票,如果没有发票的话,做什么比较好?
老师,预付货款两年了,发票没收回来,我做往来处理可以吗
老师好,我想要一份非全日制用工合同模板,咱们这边有吗
老师全面缴纳增值税21498.18,不含税销售额2447440.53麻烦老师看一下税负正常吗?我们是一般纳税人商贸零售业行业
老师您好,我们有个公司没有业务,员工个税零申报可以吗
老师,能帮我清晰的解决一下这个问题吗,就是在2025.1.1号支付了超市从2024.12.15号到2025.2.15两个月房租是7333元和保证金3000,我现在想的是站在24年12月份要确认半个月的房租费用属于12月份,然后不管是支付的房租还是保证金对于这个房东都统一用一个往来科目,请清楚的帮我写一下12月份和1月份,2月份的分录和数据
老师我用以前年度损益调整调完账 申报完的哪个报表需要调整
外贸企业出口退税:借方应交税费-应交增值税-进项有余额,贷方应交税费-应交增值税-出口退税这两个科目怎么结平呢,
老师,2024年的纳税信用评价一般什么时候开始做?
老师合作社要降资,资本公积贷方余额400万,亏损300万,税务让把资本公积清零后再去降资。需要怎么处理呢
车辆固定资产不是包含不含税车价和购置税,还包含车险吗?4s店试乘试驾车
保险费不是属于管理费用吗
不是的,这个要包括车险的,你后面的交强险,才是进入管理费用的
就是交强险做错了呢
那么 借:以前年度损益调整 贷:固定资产清理 同时 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产