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老师,公司21年12月银行付款买车的会计分录是: 借:固定资产---车辆 93389.38 贷:银行存款 93389.38 但是买车的专票到22年5月才勾选抵扣的,请问会计分录应该怎么做呢,票面金额又和付款金额不一样是83500元

2023-11-18 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-18 14:04

借应交税费、应交增值税进项, 贷固定资产

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快账用户4713 追问 2023-11-18 14:06

老师,那这样的话,固定资产不是减少了吗?

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齐红老师 解答 2023-11-18 14:07

对的,是的,你固定资产减少了折旧,可以从这个月开始调整 之前的不动

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快账用户4713 追问 2023-11-18 14:09

22年1月起有固定资产折旧,然后5月抵扣勾选的贷方就写5月的折旧吗?

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齐红老师 解答 2023-11-18 14:13

你好可以的 可以这么做的

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相关问题讨论
借应交税费、应交增值税进项, 贷固定资产
2023-11-18
你好 ;  你保险费      是单独做 借管理费用- 保险费去   ;    其他的 新车  和上牌费和购置税计入固定资产去  ;     你应该做 :借  固定资产 ;管理费用-保险费 贷银行存款    ;然后 变卖:借  固定资产清理; 累计折旧贷固定资产 ;  借  固定资产-新车  贷 固定资产清理 ;  销项税 ;  银行存款  ;       这样来做哈   
2022-09-09
借固定资产 借进项 贷银行存款 贷长期应付款 每月还贷款 借长期应付款 贷银行存款
2021-11-01
你好 对的 是这么做的
2021-10-03
你好 这样做得正确的  
2020-12-02
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