你好,这个是工程项目上使用的吗?如果是的话,次月折旧借工程施工, 贷累计折旧确认收入之后结转的主营业务成本。
老师没有计提过折旧的车辆报废卖了 ,怎么做分录的 ,我问了两个老师,两个老师的回答都不同,把我问晕了,我不知道该怎么办 ?一个老师是让我借银行存款,借管理费用,贷固定资产 。而另一个老师是让我借其他业务成本,贷固定资产;借银行存款贷其他业务收入 。我究竟要怎么做呢?我们只是个小商贸公司,我是做内账的 。
老师我们公司的车辆购买车险在21年记错到借固定资产了贷银行存款,22年如何修改会计分录呢?
老师,您好,公司贷款买的汽车,贷款的利息是416,我把利息计入固定资产的成本当中,分录是借固定资产贷长期应付款,支付利息的时候,借长期应付款贷银行存款,我该怎么调账呢
老师,请问一下公司购买了一辆小汽车,111300元,车辆购置税9849.56 购入的时候 借固定资产 小汽车111300 贷银行存款 车辆购置税 借固定资产9849.56 贷银行存款 固定资产折旧我按照111300去折旧呢,还是按照111300+9849.56去折旧呢?
老师,请问一下公司购买了一辆小汽车,111300元,车辆购置税9849.56 购入的时候 借固定资产 小汽车111300 贷银行存款 车辆购置税 借固定资产9849.56 贷银行存款 固定资产折旧我按照111300去折旧呢,还是按照111300+9849.56去折旧呢?
出纳是管钱的吗,稽核是干什么的
甲健身俱乐部,于今年1月1日和乙客户签了合同,乙支付会员费12个月的3816元, 甲1月1日收到会员费时, 借:银行存款 3816 贷:合同负债 3600 应交税费—待转销项税额 216元 1月底确认收入: 借:合同负债 300 应交税费-待转销项税额 18 贷:主营业务收入 300 应交税费—应交增值税(销项税额)18 请问这道题是在什么时候开发票? 是在第一步做待转销项税额时开发票吗?还是在第二步,应交税费—应交增值税(销项税额)时开发票呢?怎样和税务报表对应?谢谢老师
公司要租员工或者个人的车,需要个人开具发票吗?
请问:企业减资过45天,还没办,可以吗
老师其他应付款金额240多万有什么办法做平吗?
2025.1月发的奖金,是不是就要算到2025年的费用里,不能算到2024年呢?
老师在我要办税综合信息报告,涉税市场主体身份信息变更,老师怎么添加办税员呢?麻烦老师操作流程可以吗?谢谢老师
2024年度的一笔收入发票,当月做了收入,1月份交了税费,但是1月份这张发票作废了,该怎么处理账务
只要apple老师回答,因为这位老师已经熟悉我给她说的情况了,换个老师我又要重复说一遍所有的思路,apple老师也能解决我的问题
想问一下,缴纳了关税 如何做账 分录是什么
不是,就是公司用的
你好,他有具体的使用部门吗?如果没有的话, 借管理费用 贷累计折旧