你好,建议你更正申报一下的电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报
老师 刚发现我们之前3月份纳税申报表中有个一般加计抵减的本期发生额8000元填错位置了,填到了即征即退本期发生额里了,导致我们后面申报表那个即征即退一直挂着个余额,这个还能改嘛?
我5月份的税款为2万已经缴纳了,然后7的时候我报6月份的税,在主表30栏里面我没有填写2万,那么现在8月份了这2万我应该填写在那里?
7月份我缴纳了6月份的税款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申报表的第30栏一般项目那里全部填写了缴纳6月份的税款,即征即退缴纳的金额也填写到了一般项目的30栏里面,这种怎么办?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
增值税一般纳税人申报表,所属期2023年3月份,应纳税额和应补(退)税额都是10万元,4月份申报3月份增值税后,没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后,把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了,还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税,还另外缴纳了4月份欠税6万元,那7月申报所属期6月的增值税时,30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少?33栏欠缴税额填哪个数?
离职补偿款算入什么科目
老师,您好,一个三级残疾人,公司可以有多少员工
老师,专票开具的劳务,修理费 可以抵扣吗?
#提问#老师假如我们发出去的70000美元的货款,今天4收款收到一笔美元货款69992美元,扣手续费8美元,怎么做账?4月1日的汇率7.1745,美元账户当天不结汇,当日结汇汇率7.3我们账套用的人民币做账,问一下用人民币怎么做账,麻烦老师把分录给写一下吧,美元和人民币都给写出来
请问农业产品年增值税,还有其他税收优惠吗
如果一个人两处工作,个税前面一直没有代扣代缴 补交个税 90 这个分录怎么写? 工资按8000已申报 不算社保情况下 入账分录企业需要包税吗?
未开票收入电子税务局如何申报?
老师好,小规模纳税人,季报,购酒2箱,共4000.00元,咋做会计分录?
年终奖去年没有计提 今年才放需要走未分配利润吗?
董老师,就是我们超市和供货商签了合同,说是每个月有返点或陈列费给我们,我们打款给供货商,是扣除后再开发票,还是全额开发票后,打了款,供货商再打款过来,我们又开发票给供货商,我们怎么开发票
当时我是去前台报税的
那就得去税务局大厅修改
可以调吗?还是必须要更改申报表
你调整不了的 35蓝和25蓝应该是一致的金额,30蓝不能大于25蓝的 没有多交税
是这样的,比如我缴纳2000元,其中3000是属于即征即退的,2000是属于一般项目的,然后我全部把5000元全部填写在一般项目30兰里面去了
同学,我知道的,我明白你什么意思,正确的应该是在即征即退和一般项目里面,然后你都全填写到第一列了
你要修改的话去税务局修改,如果你不修改的话,以后也别调整了
因为如果你在下期修改的话,这个25栏它是变化的,它又不是一成不变的,它是根据上一个月的应补税款来的。
好的,我明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。