补交个税分录 补提个税: 借:其他应收款 - [员工姓名] 90 贷:应交税费 - 应交个人所得税 90 缴纳个税: 借:应交税费 - 应交个人所得税 90 贷:银行存款 90 工资入账分录(未考虑社保 ) 计提工资: 借:管理费用 / 销售费用等(根据员工所属部门 ) 8000 贷:应付职工薪酬 - 应付职工工资 8000 发放工资(假设从工资扣回补交个税 ): 借:应付职工薪酬 - 应付职工工资 8000 贷:银行存款 7910 其他应收款 - [员工姓名] 90 企业是否包税 个人所得税应由员工个人承担。若企业决定为员工承担补交的个税,会计分录为: 借:营业外支出 90 贷:银行存款 90
小公司会计核算方法怎么录
您好我想把利润总额调成负数亏损应该怎么调?
老师,汇算清缴职工薪酬第六项公积金也是填单位部分的数吗
建筑企业供应商材料票冲红,需要补交哪些税费
老师棉被买来直接送给客户的专票能抵扣吗?
老师,发票明细在哪下载
我公司采购这两个单子付钱了我就会录采购单和付款单、然后系统会自动生成这个记账凭证。然后后期发票才收回来、等发票收到了、我要做什么样的记账凭证啊?是应该补计做借应交税费(进)贷库存商品、来体现进项税吗?就是说、采购和销售、发票后面才收到又该怎么做账务处理?有时候收到或开出的发票金额又跟这个不一致、收到发票后、开出发票后该做什么?我公司就是生产销售豆干的(辣干子系列)
像审核费用这些一般是预付,比如说2月提单,3月付,4月审核,这种是不是费用计入4月,3月做个预付
老师请问一下,我们物业公司小规模,因为移动有线路接到我们公司电表上,他们给我们结算费用,费用要比实际电费收费标准高,现在他们给我们结账需要我们提供电费发票,我们这又都是电力局那种每张面值很小的票他们过不去,他们想让我们来一张大额的发票给她们我应该怎么开开什么样的?还没开过 如果开了这个是不是就算是我们的收入,这个金额我怎么做一账呢?
老师,我有一张去年9月份的成本发票没入账,今年可以用吗
实发工资发 8000咋处理
下次发放把个税扣了可以吗
同学你好 这个可以的
谢谢老师!
满意请给五星好评,谢谢
再请教一下老师 ,一月份工资8000 借:管理费用8000 贷:应付职工薪酬8000 一月份发放时借:应付职工薪酬8000 贷:银行存款:8000 二月份 补交个税 90 现在分录 借:其他应收款90 贷:银行存款90 一月份实发多了 8000这个怎么调整
下个月发工资的时候扣 借应付职工薪酬贷其他应收款贷银行存款
好的老师
满意请给五星好评,谢谢