借应付帐款暂估 借销售费用负数
老师,你刚刚给我回复的:你代金券平常这个 要做收入处理的 。 你 代金券 平常销售也会收到钱的吧 。 只是 现在是 换广告位而已 ;借管理费用-租赁费 贷应付账款 ; 借应付账款贷主营业务收入; ;应交税费-应交增值税 。这个我懂了,但我们这次这个代金券就是公司印的百元代金券,可以当现金用,收不到钱,收不到钱的代金券也视作销售吗?我要怎么做分录?
老师,您好。请教下:公司开品鉴会,是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用,这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它,会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么?感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了,该怎么做呢?
老师你好,我们是一家汽车销售公司,我们收到了一份厂家和我们公司签了一份协议,如果车辆销售达到的话不收广告费,如果达不到就收费,但是之前的会计在拿到协议后就已经挂账了,挂账是的分录如下; 借方:销售费用—广告费:5000 贷方,应付账款—暂估应付:5000 如果现在厂家要是不收广告费的话应该怎么冲平?
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-XX车款。支付车款时,记:其他应付款-XX车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-XX车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
老师你好,我们是经销商,厂家给下边的展台制作费从我们公司过一下账,我做到了其他业务收入和其他业务成本里面,现在领导要求要把应该付给下边的展台制作费(没收到发票)入账,这部分如果还要做到其他业务成本里面的话可以暂估入账吗
老师好,请问3月预付商场4月的费用,以及预付4/5/6三个月租金物管费 怎么做账呢?
老师,公司固定资产小货车卖给个人了,分录怎么做?
在软件固定资产模块新增加了固定资产后还需要在录入分录么
老师,我们是服务型电商公司,内部有四个项目,所有办公费和房租等那些费用每个月都要分配到项目费用中,那我怎么能算出一个员工分摊多少费用呢
老师,小规模纳税人,国税跳出来企业所得税(月季报),我点击办理,显示未查到财务报表会计制度备案信息,我还要不要备案去办理呢?
老师,因为我之前的账是代账公司帮我做的,因今年没有让他们代账了,拿回来自己做,之前的月申报都为零申报,但一月份存入一笔钱扣社保和银行有收到客户一笔钱,未开销项票出,也未支付进货款及未拿到进项发票,及转出一笔钱及手续费。其他的是税务扣的社保费。现在我需要做季度申报表,是先做好每个月申报表,再做季度申报表。因为我看不懂所有的报表及关系。我应该怎样入手处理现在季度申报及公司所得税和法人个人所得税,员工的个税前三个已零申报了?公司就法人和员工共2人,属于商贸公司的。请教一下,我该从那里开始,因为申报期快到了
老师,要面试,一家苏州物流公司民企,有冷链,一个财务经理,一个出纳,我是财务经理,看看如何准备?企业痛点在哪里?如何解决。学堂可以看点啥?
老师您好,年终奖需不需要计提
B为什么不对呀 1年的保修是可以认定成单独履约义务么 不是很商品绑定的么
小规模24年12月没有做计提企业所得税的金额可以吗?
谢谢老师
不用客气 中秋节快乐
老师,中秋快乐!
中秋节快乐 非常感谢