您好,借:预付账款 贷:银行 在4/5/6按权责发生制记账 ,分到每个月的 借:管理费用-服务费 管理费用-租赁费 管理费用-物业费 贷:预付账款
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师好 4月份季付5、6、7三个月的房租,金额12000元! 请问4月份做:借:预付账款12000 贷:银行存款12000 5月份摊房租:借:管理费用-房租12000/(1+税率) 应交税费-应交增值税-进项税额12000/(1+税率)*税率 贷:银行存款12000 6月7月分录和5月一样 7月的时候再季付房租的话,和刚才的分录一样 这样做没问题吧老师? 贷:银行存款
五月份一次性付的2023.04-2024.03的房租,小规模,五月做账(借预付账款,贷银行存款),六月做账摊销4-6月房租(借管理费用,贷预付账款),发票9月才来,9月应该怎么做账呢
老师,4月的时候——预付3月水费1000,核销1000,冲3月暂估800,暂估4月800; 5月的时候——预付4月水费950,未核销,冲4月暂估800,暂估5月800; 我想请问一下老师,“冲4月暂估800”这个账务可以做吗?
老师好,请问3月预付商场4月的费用,以及预付4/5/6三个月租金物管费 怎么做账呢?
残保金在职员工是怎么算了,人员流动很大,有时候60多个,有时候10多个,这个是1到12月的员工相加除以12个月这样算的吗
老师你好,请问一下我公司开票的广告服务,但是都是设计某个招牌、LED之类的东西,灯箱这类的。需要缴纳文化事业建设费吗?
付款人和收款人的开户行都是一样的,用途是劳务费,摘要是代理付款,应该怎么做分录(收款人的名称:批量账务集中处理
.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。
您好,我想问一下个体户核定征收,季度收入4.8万,我开了一张专票,我在填申报表时,专票金额填到对应栏次,未达起征点销售额是填4.8万还是填4.8万减去专票的金额
请问第4笔分录缴纳8月个税对吗
老师,您好,请教下就是我们公司是一个小规模公司,帮一个员工购买社保,但是实际又没有发工资给员工,那购买社保的时候应该怎么出分录呢?
垃圾处理费,残疾人保障金和工会经费填所得税年度汇算清缴期间费用表哪一栏,是各项税费一栏吗
面试了一家建筑行业的成本,我重点听什么课程
钢结构企业所得税税负多少
我现在做3月的账务 只需要做 借:预付账款 贷:银行存款 这样吧?
您好,是的,是这么理解的
谢谢老师
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!
突然又想到,预付账款要加对方公司名字吗?
您好,辅助核算,不要把公司名写在科目里哈 辅助核算:财务软件引入辅助核算的目的是为了减少科目的数量。如在传统纸质凭证下,应收账款明细科目可能设为应收账款-A公司,应收账款-B公司,这样一来,公司有10000客户就要设10000个明细科目。引入辅助核算的情况下,只要设应收账款一个科目,而客户做为应收账款的辅助项。 基础设置-会计科目-在科目列表中,找到需要设置辅助核算的科目,点击该科目前面的编辑(或修改)按钮(前提是这个科目没有在分录里使用过)。勾选辅助核算选项:在编辑科目界面,会看到一系列辅助核算的选项,如客户、供应商、职员、项目、部门、存货等。根据需要,勾选相应的辅助核算选项。