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老师,4月的时候——预付3月水费1000,核销1000,冲3月暂估800,暂估4月800; 5月的时候——预付4月水费950,未核销,冲4月暂估800,暂估5月800; 我想请问一下老师,“冲4月暂估800”这个账务可以做吗?

2024-05-31 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-31 15:06

同学,你好 可以做的

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同学,你好 可以做的
2024-05-31
你好,那六月份你直接冲正确的弹估,然后再暂估正确的就行。
2023-07-25
你这个之所以有多的话,是你这个账户的金额有差异啊,这个多的不用调整呀,你就把之前账户的金额冲红,然后按发票金额来处理。相当于你本身正确的金额就应该是按照5万多来入账啊。
2021-09-15
可以的哦,发票到了就冲销,不到暂时不冲。
2022-05-10
你好,那是你暂估了,如果你是多暂估了200的话,全部红冲1000,然后再做发票的, 如果你实际1000,实际也是1000 剩余的还没有来的话,你就先红冲800,剩余的200继续赞估。
2023-02-03
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